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2、甲公司是一般納稅人4月份購買A產(chǎn)品,支付貨款100萬元,增值稅13萬元,取得增值稅專用發(fā)票。5月份銷售A產(chǎn)品含稅銷售額為169.5萬元,問:銷售A產(chǎn)品的應(yīng)納增值稅額是多少?

2022-05-17 20:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-17 20:39

你好,銷售A產(chǎn)品的應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=169.5萬/1.13*13%—13萬

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你好,銷售A產(chǎn)品的應(yīng)納增值稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=169.5萬/1.13*13%—13萬
2022-05-17
你好,本月應(yīng)交增值稅金額為=113,000/1.13*13%—56,500/1.13*13%=6500元
2020-09-29
你好, 同學(xué) 13000-6500 這里就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
2020-09-29
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-10-08
你好,學(xué)員, (1)1月份的進(jìn)項(xiàng)稅額=20*17%、銷項(xiàng)稅額=10*17% 1月份應(yīng)交增值稅額是=0 (3)如果2月份末購進(jìn)A原材料,銷售甲產(chǎn)品取得銷售收入30萬元,則2月份應(yīng)交增值稅額是=30*17%
2022-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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