你好,需要先計提的 計提的時候 借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬—社保 繳納的時候 借:應付職工薪酬—社保,其他應收款(個人負擔部分),貸:銀行存款
發(fā)放工資和交社保費等為什么要計提 直接發(fā)放扣銀行存款不行么
老師,和銀行貸的款 銀行直接從公戶上把利息扣走啦 會計分錄怎么做需要計提嗎 具體的會計分錄該怎么做呢
單位替員工交的社會保險是直接從單位銀行存款里扣除了嗎
員工單位交的社保會計分錄怎么做?直接從銀行扣款嗎?要不要先計提
計提工資時單位的社保怎么提,銀行扣單位和個人的,會計分錄怎么做?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
好謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。