同學,你好,需要按現(xiàn)在的政策來開才行的
我們公司年前1月2月份開票合集30萬,現(xiàn)在不是有政策小規(guī)模納稅人開票降成1個點了,那1月2月開的票也是按1個點納稅么
老是你好我想咨詢下小規(guī)模納稅人2月份的收入3月份才收到,開發(fā)票的話是按3%開還是1%開
我想咨詢一下就是我們是小規(guī)模納稅人1.2月份收到錢,未開發(fā)票,現(xiàn)在5月份開發(fā)票了就是按4月份以前政策減按1%開票就行是吧
老師 我們公司在2022年4月份簽訂了合同 之前一直開專票給我們是3%,今天剛剛出來一個小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,他們就按照1%開具專票了,他們說按照政策開具的,這樣對嗎?
老師 我們是小規(guī)模 這個發(fā)票是我開給對方的 但是 我就是一個季度開一次可能 就是6月份可能包含三個月的都集中開在了6月份 可能4月份的客戶的發(fā)票我沒開 我都開在了6月份 那我可以把這個發(fā)票貼到4月份后面嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
那就是不看收款日期,按開票日期的政策來是嗎
是的,是的,就是這個意思了