這個(gè)是從3月份開(kāi)始的哦
我們公司年前1月2月份開(kāi)票合集30萬(wàn),現(xiàn)在不是有政策小規(guī)模納稅人開(kāi)票降成1個(gè)點(diǎn)了,那1月2月開(kāi)的票也是按1個(gè)點(diǎn)納稅么
老師好,小規(guī)模公司3月開(kāi)的9萬(wàn)元專票,當(dāng)時(shí)是1個(gè)點(diǎn)開(kāi)的,現(xiàn)在紅沖也是按1個(gè)點(diǎn),那6月份重開(kāi)9萬(wàn)是按照3個(gè)點(diǎn)吧
老師,2022年12月份發(fā)生的業(yè)務(wù),要在2023年1月份開(kāi)具普票(小規(guī)模納稅人),因?yàn)?2月是免稅,2023年1月稅務(wù)政策稅點(diǎn)為1%,那么在開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候按稅點(diǎn)1%來(lái)開(kāi)具嗎
23年01月份政策還沒(méi)出來(lái)的時(shí)候,小規(guī)模納稅人,我在1月09號(hào)前,開(kāi)票開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在變成1個(gè)點(diǎn)了,請(qǐng)問(wèn)我之前開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人,1月份開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專票,是不是也要作廢,重新開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的專票
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦