生產(chǎn)有關(guān)的設(shè)備就可以
是這樣的老師我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在剛?cè)胄薪ㄖ袠I(yè),公司之前是代理記賬公司,現(xiàn)在基本是一亂賬,固定資產(chǎn)折舊也是以前提折舊,中間沒(méi)提,所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表咋填?本年折舊填0?
6審計(jì)人員對(duì)華夏公司2x20年度固定資產(chǎn)審計(jì)時(shí) 發(fā)現(xiàn):年度固定資產(chǎn)新增331 00元,該企業(yè)固定資產(chǎn)平均折舊率為6%,具體事項(xiàng)如下: (1) 1月5日購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備,買價(jià)18000元,發(fā) 生的安裝費(fèi)用10 000元計(jì)入制造費(fèi)用。 2) 2月10日購(gòu)入辦公桌2張,共計(jì)1 000元。 (3) 7月1日因經(jīng)營(yíng)管理需要租入倉(cāng)庫(kù)一棟,租期一年,價(jià)值150000元,計(jì)入固定資產(chǎn)賬戶,支付的半年租金120000元計(jì)入“管理費(fèi)用”賬 根據(jù)上述事項(xiàng),要求回答以下幾個(gè)問(wèn)題。(單 2: 元) ①上述1中,固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是否正確,為什么? ②上述2中,將辦公桌計(jì)入固定資產(chǎn)是否正確,為什么? ③上述3中,租入的固定資產(chǎn)是否屬于企業(yè)的固定資產(chǎn),支付租金的處理是否正確? ④企業(yè)為什么要對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊8? ⑤請(qǐng)任意列出固定資產(chǎn)的2種折舊方法及其適用情形。
公司去年11月購(gòu)買的汽車作為固定資產(chǎn)入賬了,在第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填了資產(chǎn)加速折舊表,在匯算清繳時(shí)也填了資產(chǎn)加速折舊表,賬面上也一次性折舊了,稅務(wù)上也一次性扣除了,現(xiàn)在2022年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)要不要填資產(chǎn)加速折舊表啊?
老師 農(nóng)業(yè)公司購(gòu)買的摩托噴灑車,香榧基地打藥水用的,做賬是計(jì)入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在企業(yè)年報(bào)中,應(yīng)填入資產(chǎn)折舊表中固定資產(chǎn)的哪一欄呀
固定資產(chǎn)賬戶,上年轉(zhuǎn)來(lái)固定資產(chǎn)汽車原值98000元,于2021年7月新購(gòu)入,折舊期限8年,于2022年上半年公司業(yè)績(jī)表彰時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)給管理張某,該車至2022年7月1日起過(guò)戶給個(gè)人作價(jià)50000元,審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)該筆業(yè)務(wù)未做處理,在固定資產(chǎn)賬戶中并一直在計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。請(qǐng)問(wèn)老師,就此事項(xiàng)應(yīng)該調(diào)整分錄是什么
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒(méi)開(kāi)票也還沒(méi)收錢,8月份的折舊還照常計(jì)提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個(gè)損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤(rùn)里面?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購(gòu)合同,印花稅已經(jīng)申報(bào)、扣繳過(guò)了。現(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對(duì)方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的專票。開(kāi)到我們公司來(lái),我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號(hào)嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€(gè)人的名義去稅務(wù)局代開(kāi)經(jīng)營(yíng)性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒