您好,那就需要調(diào)整的,您得把管理費(fèi)用調(diào)到庫存,調(diào)到庫存商品里。

我公司是研發(fā)企業(yè),有多項(xiàng)產(chǎn)品在研。目前其中一項(xiàng)達(dá)到量產(chǎn)條件,因我們沒有生產(chǎn)環(huán)境,故將該產(chǎn)品做成半成品發(fā)大包裝給總部??偛吭龠M(jìn)行分裝及包裝后銷售。該產(chǎn)品成本前期一直計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用,期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。改產(chǎn)品原料大部分由總部采購,小部分由我們自行采購。現(xiàn)在該產(chǎn)品即將上市銷售??偛啃枰怂阄覀冞@部分的成本,并統(tǒng)一計(jì)入該產(chǎn)品成本里。我公司應(yīng)該如何與總部核算最合適。不加價。
公司采購了一批研發(fā)材料,全部計(jì)入了管理費(fèi)用,后期將研發(fā)材料加工成了商品,將商品銷售出去了,沒有計(jì)入成本,請問是否需要調(diào)賬?
請問研發(fā)產(chǎn)品前期研發(fā)期間購買小材料產(chǎn)生的費(fèi)用最后都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)研發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)里面去了 ,最后產(chǎn)品成功委外加工后 委外加工費(fèi)要轉(zhuǎn)入庫存商品 那前期研究階段產(chǎn)生的費(fèi)用需要從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)那部分轉(zhuǎn)到庫存商品嗎?
老師,公司初創(chuàng),屬于研發(fā)和生產(chǎn)公司,暫時還沒有生產(chǎn)工人,只有管理人員和研發(fā)人員,公司的生產(chǎn)設(shè)備也是借用別家公司的,研發(fā)人員用原材料生產(chǎn)了一批產(chǎn)品,并將產(chǎn)品賣出去了,這種情況下,有購進(jìn)原材料和領(lǐng)用原材料的分錄,但產(chǎn)品入庫時按什么計(jì)入???沒有生產(chǎn)人員就沒有生產(chǎn)成本這個科目,是按研發(fā)支出計(jì)入嗎?
老師,我司有研發(fā)部門,研發(fā)部門每月領(lǐng)用原材料,每月領(lǐng)用的原材料中有部分已損耗了,有部分做成了產(chǎn)品,這個產(chǎn)品可以對外銷售的。請問研發(fā)部領(lǐng)用的這兩種情況下的原材料是否都可以記入管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用科目進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
請問:講義圖片例題,為啥喪控了,還要有合并報表處理。謝謝
老師我們給員工報了個稅。但是錢打到他委托的另一個人卡里,這樣可以嗎?
單位是小規(guī)模納稅人,公司做的是生產(chǎn)醬油的,但是老板還會種地,種地花的包地費(fèi)耕地化肥等,這些都是先借款,后付款,賬里做的分錄是, 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借生產(chǎn)成本 貸預(yù)付賬款 作物成熟后賣到其他單位,做個合同,我們這邊個人給開票,這樣就屬于自產(chǎn)自銷也不用繳納各種稅了,個人收到款后,再把之前借的錢還回我們公司,我們再還借款,老板說就是增加一下公司流水,請問作物成熟后,我這邊根據(jù)發(fā)生事情,分別該怎么做分錄?
專票查詢真?zhèn)问窃谀莻€網(wǎng)站查詢
老師,我想問下,我們公司老板100%占股,農(nóng)業(yè)公司哈,他個人現(xiàn)在投資了一些項(xiàng)目,又想變成已公司名義投資,怎么弄,有辦法沒有
稅務(wù)局讓把去年一年的并在工資里的福利費(fèi)找出來給我申報的工資對上,這個該怎么辦?去年的加的福利都沒有放在工資薪金表里,有的放了有的沒放肯定會有一些差異
股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,合同寫的零轉(zhuǎn)讓,與合同寫實(shí)際金額轉(zhuǎn)讓,有什么區(qū)別
老師,你好報個稅的時候,員工那個加計(jì)扣除沒有報,這個處理?
外購的煙絲,為什么用的是13%,而不是百分之九或百分之十呢
請教一下,個人在稅務(wù)局代開租房發(fā)票,所有的稅繳了沒有,勞務(wù)收入需要企業(yè)代扣代繳嗎


謝謝!這是2021年全年的操作,能不能在2021年12月份一次性調(diào)整?
你好同學(xué),這個正常是可以的。