?你好1.? ? ? 是的。? 這部分是資本化的支出 要調(diào)整轉(zhuǎn)庫存商品去的?
老師,請問月底把制造費用的發(fā)生額全部轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去,然后在結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品,是不是只需要把未完工的原材料不結(jié)轉(zhuǎn)之外,關(guān)于工資、費用、已完工的原材料全部轉(zhuǎn)去庫存商品
老師,我是小白,我想問下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計入制造費用-機物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒有入庫,沒有庫存商品,但是現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票開工具,那我沒有庫存商品,我到時候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師我們公司要弄高新,然后我現(xiàn)在在調(diào)賬。有些制造費用我轉(zhuǎn)為了管理費用-研發(fā)支出,這樣的話,我制造費用結(jié)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本的金額就少了。然后最后產(chǎn)成品入庫也少了。結(jié)轉(zhuǎn)也就少了,我調(diào)賬不想影響期間損益吧。有點轉(zhuǎn)不過來
請問研發(fā)產(chǎn)品前期研發(fā)期間購買小材料產(chǎn)生的費用最后都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費研發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)里面去了 ,最后產(chǎn)品成功委外加工后 委外加工費要轉(zhuǎn)入庫存商品 那前期研究階段產(chǎn)生的費用需要從管理費用轉(zhuǎn)發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)那部分轉(zhuǎn)到庫存商品嗎?
老師你好,請問我們的研發(fā)部門的工資,有一部分工資是為客戶的特定需求在產(chǎn)品上投入的技術(shù)服務(wù),這部分工資是計入“研發(fā)支出-費用化支出-工資”嗎?產(chǎn)品完工后,是從“研發(fā)支出-費用化支出-工資”結(jié)轉(zhuǎn)到“庫存商品”嗎?確認收入后再從“庫存商品”結(jié)轉(zhuǎn)到“主營業(yè)務(wù)成本”嗎?
老師,圖中答案是什么
老師,請問圖中答案是多少
老師麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的稅費怎么做賬。小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,請問這個電子發(fā)票的備注欄是這樣寫的,可以嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)的產(chǎn)品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產(chǎn)了,要在10月份生產(chǎn)這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調(diào)料如果開專票稅率是多少
請問公司給股東分紅,是在公司的個稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個人所得稅嗎
實際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權(quán)益嗎
請賈蘋果老師回答謝謝!應(yīng)該賬款跟別人對賬有差異,憑對賬單可以直接做賬調(diào)差異是吧
老師,我之前工作離職了,現(xiàn)在在記賬公司特別痛苦,總是想不開,我很擔(dān)心以后都找不到合適的工作了,因為我特別脆弱,還社恐。請老師開導(dǎo)一下我,我最近都抑郁了。
比如, 我a項目從開始到現(xiàn)在產(chǎn)品成功, 總共結(jié)轉(zhuǎn)管理費用1000塊錢, 我單獨拎出來這1000塊錢 借:庫存商品 2000 貸 管理費-研發(fā)支出-1000 貸 委外加工費1000
還有一些標(biāo)簽費包裝費 付款了 未收到發(fā)票的, 放在預(yù)付款中的, 這個也要現(xiàn)在放到庫存商品里么
?你好1.? ? ? 是的。? 計入庫存商品去? ??
一開始產(chǎn)品是在母公司里面, 但是未完成, 就轉(zhuǎn)到子公司去了, 這個賬務(wù)處理要怎么操作啊
前期也是一些小金額 小費用 , 在母公司的時候都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費-研發(fā)支出里面了。
老師, 就是未收到發(fā)票的放在預(yù)付款的時候 是借庫存商品, 貸預(yù)付款, 然后收到發(fā)票的時候, 是貸預(yù)付款紅字 貸 研發(fā)支出(成本類);藍字 是這樣子么?那如果是這樣子的話研發(fā)支出就貸方余額了月末吧
?你好1.? ? ? ?如果是母公司所有權(quán)? 到時? ? 母公司你做的什么科目去 ;? 是的? ? ? ?子公司支付錢給? 母公司 ; 母公司開票出去; 子公司來做? ?研發(fā)支出? ??
母公司所有權(quán)是計入成本類-研發(fā)支出-后月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用-研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在把產(chǎn)品轉(zhuǎn)到子公司去,1、 母公司,借:銀行存款 /應(yīng)收賬款 貸方:(開票視同銷售)主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅-銷項, 最后母公司結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 是這樣子嗎? 2、子公司借:庫存 貸方:應(yīng)付/銀行。就做這一個賬務(wù)處理對吧
?你好 ;? ? ? ?你這個產(chǎn)品在母公司已經(jīng)形成了嗎?? ? ?子公司委托母公司去研發(fā) 的 過程嗎? ?
在母公司時候未形成, 是子公司委托母公司研發(fā)的,
1、這種子母公司還需要簽訂合同嗎?委托研發(fā)合同? 2、如果完全是母公司自己研發(fā)的 后賣給子公司, 是否需要簽訂銷售合同?
?你好1. 1.? 母子公司簽訂合同? ;2 委托研發(fā)合同? 3; 母公司開票給子公司? ? ?把研發(fā)支出轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本? ?4.? ?子公司做? 研發(fā)支出? 轉(zhuǎn)庫存商品或者無形資產(chǎn)去? ?
3; 母公司開票給子公司 把研發(fā)支出轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 針對這一條“把研發(fā)支出轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本”, 母公司在研發(fā)的時候已經(jīng)計入管理費研發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)了, 是指 母公司把管理費的研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里?
?你好1. 是的? ?2.? ? 自己轉(zhuǎn)成本去的??
未收到發(fā)票的放在預(yù)付款的時候 是借庫存商品, 貸預(yù)付款, 然后收到發(fā)票的時候, 是貸預(yù)付款紅字 貸 研發(fā)支出(成本類);藍字 是這樣子么?那如果是這樣子的話研發(fā)支出就貸方余額了月末吧----------------------- 那這個問題呢 之前沒看懂 這個要怎么處理
?你好 1;? ? ? 你是做那個公司的分錄? ?
這是正常采購小材料, 供應(yīng)商欠發(fā)票
?你好;? ? ? ?借預(yù)付賬款貸銀行存款 ;? 借庫存商品貸預(yù)付賬款 ;? ? 專業(yè)來做賬 ; 收到發(fā)票 你去紅沖研發(fā)支出干嘛? ?
目前沒有收到發(fā)票的情況 是借預(yù)付賬款貸銀行存款 轉(zhuǎn)庫存商品后不用管有沒有發(fā)票, 直接借庫存商品貸預(yù)付賬款 收到發(fā)票之后 怎么做?
? 收到發(fā)票? ?如果發(fā)票與你庫存商品 的 分錄 金額一致; 直接付發(fā)票在庫存商品憑證后面去? ?
如果不一致呢?因為這是前期費用,采購費用取得發(fā)票, 正常操作是取得發(fā)票入-研發(fā)支出,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費研發(fā)支出,現(xiàn)在的情況是,采購費用已付款,未取得發(fā)票,借預(yù)付,貸銀行, 現(xiàn)在產(chǎn)品完成了,要轉(zhuǎn)到庫存商品區(qū), 前期某部分費用發(fā)票未取得, 這個怎么做
如果不一致 就紅沖庫存商品分錄。 在按發(fā)票做一遍; 借庫存商品; 進項稅貸預(yù)付賬款? ?
好的呢 謝謝老師 辛苦了
不客氣的; 幫到你就好;滿意請給予評價??