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老師 我們客戶退稅讓查了,上個月給我們公戶轉(zhuǎn)了一筆錢是貨款,因為他讓稅務(wù)查了就通知我們先別給他開票,你說這種情況怎么處理謝謝,給他開票還是把錢退回去,還是掛著

2022-05-17 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-17 09:31

同學你好,先掛著不要動

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快賬用戶4305 追問 2022-05-17 09:33

為啥這樣處理

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齊紅老師 解答 2022-05-17 10:08

沒有為啥, 這樣不動感覺少去惹麻煩

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快賬用戶4305 追問 2022-05-17 11:23

老師,我21年暫估的是費用,但是開回來的是成本發(fā)票呵這個怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2022-05-17 17:02

如果金額一樣,就不用調(diào),如果調(diào),需要在A105000表第13至29行對應(yīng)欄次進行調(diào)整;若沒有對應(yīng)欄次的,可以填寫到第30行“其他”

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同學你好,先掛著不要動
2022-05-17
您好,真實銷售開票就不算虛開發(fā)票
2021-02-06
對的,就是這么理解的哦
2020-08-28
你好,讓別人的酒店開給你,你做成本,然后你開給別人做收入。
2020-12-24
學員你好,相關(guān)分錄如下 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 將與客戶溝通的內(nèi)容作為原始憑證
2020-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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