你好,沒有風(fēng)險的,你調(diào)增了沒有抵扣所得稅,沒有風(fēng)險。
老師,21年12月暫估了一筆成本,22年匯算清繳前才收到發(fā)票,暫估金額比實際成本要大,差額要匯算清繳納稅調(diào)整項目明細(xì)表的收入類調(diào)整項目其他里還是扣除類調(diào)整項目其他里?
20年暫估入庫,21年未收到貨、票,填報21年所得稅匯算申報表里面,在納稅調(diào)整-扣除類項目-其它里面調(diào)增,有稅務(wù)風(fēng)險嗎
請問21年暫估了一點成本,5月票沒到,是直接紅字沖銷嗎?還是反方向怎么? 匯算清繳哪里調(diào)增,是在a105000納稅調(diào)整表的__扣除類調(diào)整項目--其他,這欄目調(diào)嗎(小微企業(yè)一般收入成本表免填)
老師好,企業(yè)暫估的發(fā)票,錢付了,票沒開回來,現(xiàn)在申報年報匯算清繳,要進行納稅調(diào)增,我應(yīng)該填在扣除類調(diào)整項目的第十六項其他里面,還是填在第六大項其他里面
2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中的扣除類調(diào)整項目中的11項傭金和手續(xù)費支出(保險企業(yè)填寫A105060),制造業(yè)是填寫網(wǎng)銀手續(xù)費吧? 還有暫估的但是一直未收到發(fā)票的,應(yīng)該填寫在哪里?
老師,殘保金怎么做賬,
郭老師,郭老師,請問一下我前面的時候其他應(yīng)收款沒有掛,后面的時候我做錯了,我直接就是借銀行存款貸其他應(yīng)收款出去了,但是其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),在去年的時候做的,那我在今年我現(xiàn)在要怎么辦呢?怎么把其他應(yīng)收款沖掉了?
老師,我購買車位或者租賃車位,都沒有發(fā)票,沒有發(fā)票能入賬嗎,我以后售賣車位或者租賃車位可以嗎,
申請留抵退稅需要滿足什么條件?
老師,我想問一下進出口公司公司給他付商檢費,很行打款,我備注,商檢費,還是說備注代理費。再或者說是其他什么的備注字樣。能寫出來一下嗎?謝謝!
一般實體店鋪的軟裝,設(shè)計,柜子,硬裝,都加起來作長期待攤費用費用嗎,按租賃合同期限去攤銷
老師好,提供給銀行的利潤表,本年累計金額凈利潤和成本的金額填錯了不平,這怎么給銀行解釋阿,發(fā)的excel表。
新公司如何開通社保醫(yī)保
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)未交增值稅)借方,這筆稅費是不是就是公司的留抵退稅啊
請問拿傭金的員工,上個月沒有銷售傭金就沒有工資怎么報個稅?好象現(xiàn)在不能0申報
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。