您好,看一下里面的內(nèi)容,如果確定自己沒有問題的話,直接點擊繼續(xù)申報就可以的
老師 匯算清繳風(fēng)險提示掃描 出來的這些我都不用填呀 怎么會這么多 要怎么辦
老師!匯算清繳里的政策風(fēng)險提示掃描需要點一下嗎?
老師,匯算清繳的風(fēng)險掃描提示這些問題怎么解決呢
老師好,以上匯算清繳風(fēng)險掃描顯示這樣的可以申報嗎?會有風(fēng)險嗎?
老師你好!請問匯算清繳風(fēng)險掃描出現(xiàn)這個提示,需要調(diào)報表嗎?填報的數(shù)據(jù)是沒有錯誤的。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
就是那個固定資產(chǎn)折舊的,去年前任會計折舊是按照3年折舊的,提示最少4年,那有問題沒?
你好,那你需要在資產(chǎn)折舊那個表上進行調(diào)整,你要調(diào)整你的稅收金額。
那今年提折舊是不是要把前面多余的部分充掉,再按照4年提折舊?
你好同學(xué),你嗯,你要算一下,你按三年折舊累計折舊是多少啦?你按四年折舊,累計折舊又是多少了?然后呢,如果說嗯,按三年折舊,你計提的折舊多的話,那你的稅收金額是應(yīng)該少調(diào)減的。
老師,麻煩您給看一下,是不是這么調(diào)整的?
麻煩老師給看一下
你好同學(xué),就是說你的賬載本年折舊,那就是你賬面上本年折舊了多少,那你的稅收折舊的話,就是你除以四年,然后呢,再算出你這一年的折舊是多少,填上這個數(shù)。
我看你現(xiàn)在填的稅收金額和賬載金額就是不一樣的,你應(yīng)該是自己計算過了,對吧?
它差額的8555.55自動就出來了,要是按照4年應(yīng)該是折舊是25666.67是我算的數(shù)字,但是改過來以后還是風(fēng)險掃描有提示,那個資表計稅基礎(chǔ)應(yīng)該填什么呢?
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的話,就等于你固定資產(chǎn)入賬的價值。
就是固定資產(chǎn)原值?
老師這會就是我的固定資產(chǎn)原值是176000,2012年按照3年折舊,折了7個月是34222.22,風(fēng)險掃描提示按照4年折舊,算的數(shù)字是25666.67,這些數(shù)字應(yīng)該填到表A105080的什么位置呢
填到稅收折舊攤銷額里面。
意思是我要把25666.67填到稅收折舊攤銷額,那資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填什么呢?
還有那個累計折舊攤銷額填什么呢?
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的話,還是你固定資產(chǎn)的入賬價值。
累計折舊攤銷額的話,您就填你賬上實際的累計折舊攤銷額。
那固定資產(chǎn)的入賬價值是不是原值呢?
你好,就是做憑證的時候,你借固定資產(chǎn),那個金額。
老師這個關(guān)聯(lián)企業(yè)如果沒有用不用填呢,放著不管了?
對,不需要選擇,不需要填寫,忽略就可以的哈