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計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額。(三)1.目的:練習(xí)增值稅涉稅業(yè)務(wù)應(yīng)納稅額的計算。2.資料:某洗衣機生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)、某月購銷情況如下:(1)外購電動機一批,取得的通過稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證的防偽增值稅專用發(fā)票上注明買價4000萬元。(2)向本市某公司銷售A型號洗衣機50000臺,出廠單價02萬元(含稅價)。因該公司一次付清貨款,本企業(yè)給予了5%的折扣,并開具發(fā)票入賬。另贈送多2臺同型號洗衣機給購貨人。(3)外購零配件一批,取得的防偽增值稅專用發(fā)票上注明價款2000萬元,專用發(fā)票未通過認(rèn)證。(4)采取分期收款方式向外地一小規(guī)模納稅人按照出廠價格銷售A型號洗衣機1000臺,合同約定本月約定收款一半,但款項至今未收到。(5)進口大型檢測設(shè)備一臺,到岸價格10萬美元,匯率為1美元=6.70元人民幣,關(guān)稅稅率為10%。

2022-05-16 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-16 22:24

你好請把題目完整發(fā)一下

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齊紅老師 解答 2022-05-17 07:20

當(dāng)期可以抵扣進項稅額 4000*0.13+10*6.7*1.1*0.13=529.581 當(dāng)期銷項稅額是 50002*5/1.13*0.13+1000*2/1.13*0.13*0.5=28877.26應(yīng)交增值稅 28877.26-529.58

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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