您好,可以先進(jìn)行暫估,后期等發(fā)票
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi),沒有發(fā)票,做賬要怎么處理
老師,采購(gòu)貨物沒有發(fā)票該怎么做賬
采購(gòu)貨物錢已付,貨到票沒有收到怎么做賬
公司采購(gòu)的貨物那個(gè)型號(hào)沒有發(fā)票,然后銷售這個(gè)貨物需要發(fā)票,這個(gè)賬要怎么做
老師,請(qǐng)問采購(gòu)貨物的發(fā)票里邊有貨物,還有加工費(fèi)該如何入賬?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
這個(gè)采購(gòu)單位一直都沒發(fā)票
還有采購(gòu)個(gè)人的也沒發(fā)票
那就只能現(xiàn)在入賬,到匯算清繳時(shí)候調(diào)整了
可以讓他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票嗎
個(gè)人代開發(fā)票是怎么交稅
可以啊,個(gè)人是按照經(jīng)營(yíng)所得的
是個(gè)稅扣20%吧
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
年度讓他們自行做個(gè)人所得稅匯算清繳吧
嗯對(duì)您的理解沒錯(cuò)的