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請(qǐng)問(wèn)老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅最規(guī)范的分錄怎么做?如果還有進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,要轉(zhuǎn)去哪里呢?

2022-05-16 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-16 19:38

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶(hù)4685 追問(wèn) 2022-05-16 19:45

如果有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個(gè)科目要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 19:46

這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅,你們有嗎?

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快賬用戶(hù)4685 追問(wèn) 2022-05-16 19:57

因?yàn)榻唤舆^(guò)來(lái)的期初有這個(gè)科目,實(shí)際上是他們用錯(cuò)科目了,應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初有這個(gè)科目,那我把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”這個(gè)科目可以嗎?

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快賬用戶(hù)4685 追問(wèn) 2022-05-16 19:59

如果確實(shí)有當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅,那“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)”是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目上嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 20:03

借未交增值稅 貸已交稅金 做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶(hù)4685 追問(wèn) 2022-05-16 20:10

收到,謝謝老師

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快賬用戶(hù)4685 追問(wèn) 2022-05-16 20:11

是轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 20:14

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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快賬用戶(hù)4685 追問(wèn) 2022-05-16 20:15

收到,辛苦你啦老師

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齊紅老師 解答 2022-05-16 20:18

不用客氣 工作愉快

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2022-05-16
你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-12-26
一、10 月銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),形成留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 二、11 月銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅
2024-12-07
你好,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分別是多少??
2023-01-11
這個(gè)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2023-04-12
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