借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)之間的差額最后怎么做結(jié)轉(zhuǎn)。進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)呢。12月底最后怎么做這個(gè)分錄
老師您好,請(qǐng)問(wèn)年末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅最規(guī)范的分錄怎么做?如果還有進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,要轉(zhuǎn)去哪里呢?
關(guān)于增值稅的問(wèn)題,銷(xiāo)項(xiàng)稅10.5進(jìn)項(xiàng)稅8 做賬的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:銷(xiāo)項(xiàng)稅1.5貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5 貸:未交增值稅1.5 后面銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)還有余額,我該怎么做,把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)給做平,分錄該怎么做
老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫(xiě),還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額360,需要轉(zhuǎn)哪里去。
你好 請(qǐng)問(wèn)大學(xué)要畢業(yè)了 老師要求填寫(xiě)高等畢業(yè)生登記表 我需要填寫(xiě) 我復(fù)讀那一年嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒(méi)用,也沒(méi)去注銷(xiāo)
老師,因?yàn)槲覀內(nèi)ツ觊_(kāi)辦期的投資結(jié)算費(fèi)去年年底才經(jīng)過(guò)兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)確認(rèn),有改動(dòng),所以去年的季度財(cái)報(bào)我最近全部更改了,但企業(yè)所得稅沒(méi)有更改,我已經(jīng)申報(bào)了年報(bào),現(xiàn)在直接做企業(yè)所得稅匯算清繳可以嗎,只是更正了去年的財(cái)報(bào)
請(qǐng)教出口退稅老師,請(qǐng)介紹出口業(yè)務(wù)運(yùn)作流程?指的是?
老師這種補(bǔ)以前年度稅收沒(méi)補(bǔ)收入直接補(bǔ)稅這種怎么做賬
投資性房地產(chǎn)的維修費(fèi),為什么要計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本?難道維修費(fèi)屬于是費(fèi)用化支出?有點(diǎn)轉(zhuǎn)不明白了?
2024年工資計(jì)提11010沒(méi)有發(fā)放。 那又在2025年1月份沖了489.03并發(fā)放(12月份工資一部分) 那么匯算清繳工資薪金怎么填。
老師,您好,我們是雙軟企業(yè),在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,目前暫時(shí)還是適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,研發(fā)費(fèi)用有單獨(dú)填一張表,期間費(fèi)用明細(xì)表是不是可以不填呀?
我方向上級(jí)單位借款簽署借款合同,需要注意協(xié)議里哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),上級(jí)收取利息時(shí)是否需要給我方開(kāi)發(fā)票?
工商年報(bào)的納稅總額在哪查
如果有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個(gè)科目要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅,你們有嗎?
因?yàn)榻唤舆^(guò)來(lái)的期初有這個(gè)科目,實(shí)際上是他們用錯(cuò)科目了,應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初有這個(gè)科目,那我把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”這個(gè)科目可以嗎?
如果確實(shí)有當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅,那“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)”是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)科目上嗎?
借未交增值稅 貸已交稅金 做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
收到,謝謝老師
是轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
收到,辛苦你啦老師
不用客氣 工作愉快