你好,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬做的是這個嗎?
老師好,請問我20年底工資多計提了,在做20年匯算清繳的時候把多計提的部分調(diào)增了。但賬務(wù)處理在21年把多計提的紅沖了,又按實(shí)際計提了,這樣是不是影響我21年的匯算清繳了,該怎么調(diào)整呢?
20年工資計提少了,21年怎么做賬用以前年度損益調(diào)整科目
請問老師,我在21年多做了一筆計提工資,然后在22年已沖紅,請問申報21年的匯算清繳,需要調(diào)增這筆多計提的金額嗎?
21年少計提了工資 22年又把這筆工資做了費(fèi)用 請問怎么調(diào)賬
21年多計提了一筆11月工資,沒計提12月,現(xiàn)在想在22年動賬,怎么改
交通費(fèi)是實(shí)報實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
對的計提是這么做的
借利潤分配未分配利潤 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
21年少計提這部分 要調(diào)整以前年度損益嗎
你好,你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的嗎?上面寫的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的,然后這個在二一年的匯算清繳里面需要增加費(fèi)用,減少利潤。
我是 21年12月有一筆 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬少做了 然后22年1月又做了一筆這個 ,因?yàn)槲覀兪菄?有工資總額審計 。 也是做一筆借利潤分配未分配利潤 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 憑證就可以了嗎 老師
哦,你是小企業(yè),會計準(zhǔn)則做賬還是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬?
老師 企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)我都想了解
你好小企業(yè)快遞你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則安我寫的那個如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則借以前年度損益調(diào)整借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
21年少計提了工資 22年又把這筆工資做了費(fèi)用 請問怎么調(diào)賬
好,正確的是應(yīng)該怎么做?你想做去年的費(fèi)用成本抵扣去年的所得稅嗎?
憑證咋做 去年沒計提這筆 我想把他放到去年 ,但是今年一月份又做了這筆,,我五月份怎么調(diào)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則借利潤分配未分配利潤,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后在職工薪酬明細(xì)表,稅收金額,實(shí)際金額加上就可以的。
企業(yè)會計準(zhǔn)則呢老師
借以前年度損益調(diào)整借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。