您好 22年1月成立的,不需要做21年的工商年報(bào)

如果是22年1月成立的,需要做21年的工商年報(bào)嗎?
如果21年成立的公司,21年變了股東,但是公司沒有經(jīng)營,那現(xiàn)在做工商年報(bào)的話需要做股東變更嗎?
21年12月注冊的公司,22年1月辦理的稅務(wù)登記,需要工商年報(bào)嗎
浙江省22年1月份成立的公司,23年要不要做22年的工商年檢?
沒有會計(jì)資料如何做工商年報(bào)?公司22年8月成立的,到現(xiàn)在沒有做過賬,如果做23年6月底截止的工商年報(bào)呢?
你好,我是運(yùn)輸公司,現(xiàn)在公司對外租的車,支付的租車款做什么科目呢?
物業(yè)公司下面的分公司與對方簽訂物業(yè)合同,由于某些原因,對方要求總公司開具發(fā)票,要怎么操作
25年1月份工資應(yīng)發(fā)16259.25+3000=19259.25其中包括個人社保3462.75,實(shí)際發(fā)工資19722,老師幫忙做會計(jì)憑證詳細(xì)
被掛靠方用了本應(yīng)我們的進(jìn)項(xiàng)稅。是不是應(yīng)該退給我們進(jìn)項(xiàng)稅款
老師請教一下 小微企業(yè) 做商品成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品時(shí) 是直接記 含稅價(jià) 還是要把1%的稅提出來 做價(jià)稅 分離 做會計(jì)分錄 (小微企業(yè))
他收取的管理費(fèi)沒有開發(fā)票
老師,工商登記上財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,與稅務(wù)不一致可以嗎。
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎


匯算清繳也是哦?
是的?匯算清繳也是哈
如果預(yù)繳申報(bào)表利潤總額沒有把營業(yè)外收入加進(jìn)去,這次是不是要調(diào)增?
預(yù)繳申報(bào)表利潤總額沒有把營業(yè)外收入計(jì)入?這次是要調(diào)增
納稅申報(bào)表主表的營業(yè)外收入空著,然后在納稅申報(bào)表的納稅調(diào)整明細(xì)表,收入的其他欄填在稅收金額那塊,是這樣嗎?
是的 這樣填寫就好了
匯算清繳資產(chǎn)折舊的這張表的累計(jì)折舊是21年一年的還是?
您好 匯算清繳資產(chǎn)折舊的這張表的累計(jì)折舊是從開始到21年12月份的
比如20年有的話,就從20-21年12月份這樣嗎?
是的 看資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊的期末數(shù)就好了
那稅收金額資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填的什么數(shù)據(jù)呢?
一般填的跟原值一樣的數(shù)據(jù)
稅收折舊跟累計(jì)折舊也是填的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)嗎?就是稅收那塊
請問您計(jì)提折舊是根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)提的嗎
是啊,稅收這塊折舊填的本年的,然后累計(jì)填的是資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)嗎?還是都是期末數(shù)據(jù)
1=4 2=5 3=8 這樣填寫就好了哈
我昨天不是說我報(bào)預(yù)繳的時(shí)候利潤總額沒有把營業(yè)外收入加進(jìn)去,但是我賬上已經(jīng)做了,然后風(fēng)險(xiǎn)提示這個,我應(yīng)該怎么調(diào)呢?
賬上已經(jīng)做了 填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候根據(jù)12月份的利潤總額填寫啊 然后再根據(jù)您是調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填納稅調(diào)增 不是直接在申報(bào)表把利潤總額就改了啊