您好 22年1月成立的,不需要做21年的工商年報(bào)
如果是22年1月成立的,需要做21年的工商年報(bào)嗎?
如果21年成立的公司,21年變了股東,但是公司沒有經(jīng)營(yíng),那現(xiàn)在做工商年報(bào)的話需要做股東變更嗎?
21年12月注冊(cè)的公司,22年1月辦理的稅務(wù)登記,需要工商年報(bào)嗎
浙江省22年1月份成立的公司,23年要不要做22年的工商年檢?
沒有會(huì)計(jì)資料如何做工商年報(bào)?公司22年8月成立的,到現(xiàn)在沒有做過賬,如果做23年6月底截止的工商年報(bào)呢?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
匯算清繳也是哦?
是的?匯算清繳也是哈
如果預(yù)繳申報(bào)表利潤(rùn)總額沒有把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去,這次是不是要調(diào)增?
預(yù)繳申報(bào)表利潤(rùn)總額沒有把營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入?這次是要調(diào)增
納稅申報(bào)表主表的營(yíng)業(yè)外收入空著,然后在納稅申報(bào)表的納稅調(diào)整明細(xì)表,收入的其他欄填在稅收金額那塊,是這樣嗎?
是的 這樣填寫就好了
匯算清繳資產(chǎn)折舊的這張表的累計(jì)折舊是21年一年的還是?
您好 匯算清繳資產(chǎn)折舊的這張表的累計(jì)折舊是從開始到21年12月份的
比如20年有的話,就從20-21年12月份這樣嗎?
是的 看資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊的期末數(shù)就好了
那稅收金額資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填的什么數(shù)據(jù)呢?
一般填的跟原值一樣的數(shù)據(jù)
稅收折舊跟累計(jì)折舊也是填的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)嗎?就是稅收那塊
請(qǐng)問您計(jì)提折舊是根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)提的嗎
是啊,稅收這塊折舊填的本年的,然后累計(jì)填的是資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)嗎?還是都是期末數(shù)據(jù)
1=4 2=5 3=8 這樣填寫就好了哈
我昨天不是說我報(bào)預(yù)繳的時(shí)候利潤(rùn)總額沒有把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去,但是我賬上已經(jīng)做了,然后風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),我應(yīng)該怎么調(diào)呢?
賬上已經(jīng)做了 填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候根據(jù)12月份的利潤(rùn)總額填寫啊 然后再根據(jù)您是調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填納稅調(diào)增 不是直接在申報(bào)表把利潤(rùn)總額就改了啊