同學(xué),你好,你確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤 -100元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤 100元
小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎?報(bào)名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào) 換電腦了 新電腦沒有數(shù)據(jù) 就怎么申報(bào)
老師,如果我申報(bào)的無票收入后期又開票了,那么開票金額必須和當(dāng)時(shí)申報(bào)的一樣嗎?
老師,公司購買平板4個費(fèi)用8000元可以一次計(jì)入管理費(fèi)用嗎?匯算清繳用調(diào)整嗎?謝謝
老師,對方開一張發(fā)票,我們通過法人轉(zhuǎn)款給他,沒對公打款,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師我是一個木材加工廠,就是購進(jìn)各種板材,各種螺絲釘,然后做各種規(guī)格的木框,請問這個核算的的思路大概說說,成本核算這塊我怎么操作?
老師好,無票收入從哪里添
好的,謝謝老師
老師,這個相當(dāng)于是無票收入嗎
是的,相當(dāng)于是無票收入的
這個無票收入的貸方稅費(fèi)也可以抵扣銷項(xiàng)嗎?
這個是銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣
對,我說反了
是的,你有進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的
這個是去年的銀行流水,現(xiàn)在入賬,如果確認(rèn)收入要申報(bào)增值稅,這個月的增值稅都報(bào)了,還有其他處理方式嗎
掛個往來,后面再還回去
掛往來,最終也是要確認(rèn)收入是吧?因?yàn)檫@個錢不可能還給轉(zhuǎn)賬進(jìn)來的那個人
這個可以直接轉(zhuǎn)給法人把賬平了
具體賬務(wù)處理怎么做呢
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他付款-法人 貸:銀行存款
這樣做,銀行就不平,應(yīng)該是 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款—客戶 貸,其他應(yīng)付款—法人
你看下能平掉就可以了
老師,法人轉(zhuǎn)款到公賬備注股本金,就一定要做成實(shí)收資本嗎?因?yàn)檫@個銀行流水是去年的了,如果現(xiàn)在做成實(shí)收資本就要申報(bào)印花稅是吧?
可以做成借款呀,有錢還給法人呀
好的 ,謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答