你好 代客戶墊稅款 借:其他應收款—客戶,貸:銀行存款 客戶打到法人賬上 借:其他應收款—法人代表,貸:其他應收款—客戶
老師,請問客戶把預付款打到老板私人卡上,后面拉貨,我們開發(fā)票給客戶,老板又把錢轉(zhuǎn)到公司,這種怎么賬務處理?
向客戶打一筆貨款,但客戶基本戶出現(xiàn)問題,只能打客戶私人卡,因為現(xiàn)在稅務要求貨款需要公對公走賬,那這種處理方法是什么呢?可以讓客戶出了委托收款的證明加蓋公章嗎?老師 還有沒有其他處理方法呢?
老師,收客戶的預收款,給客戶計上了利息,怎么進行賬務處理?
我們公司對公賬戶應該打款到客戶對公賬戶上的,但打錯了卡,打到客戶個人卡上了,客戶不怎么配合,而且也到銀行退過款,可退款沒有成功,不知道什么原因,怎么處理呢?8000塊錢的款
老師,客戶用個人賬戶打貨款到我們公賬上,要怎么做賬務處理
建筑勞務公司從哪些方面做稅務籌劃?具體怎么做
老師,請問一下在第三方中介那租的房子,中介不開發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應收賬款的貸方一直掛著400多萬的金額,發(fā)票對方不要求開,這個對我們公司有什么影響
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
老師,哪這種賬上掛有其他應收款一法人代表,這個要法人卡打這筆稅款還回公司?
你好,是的,?這個要法人卡打這筆稅款還回公司的
哪老師,摘要怎么寫?
你好 摘要:代客戶墊稅款 借:其他應收款—客戶,貸:銀行存款 摘要:客戶把代墊的稅款打到法人賬上 借:其他應收款—法人代表,貸:其他應收款—客戶
老師,打款時銀行轉(zhuǎn)賬上摘要?
意思是法人卡打回公司賬上,銀行轉(zhuǎn)賬摘要
你好,法人卡打回公司賬上,銀行轉(zhuǎn)賬摘要,可以是 往來款?
代繳稅款,這樣可以嗎?
你好,銀行轉(zhuǎn)賬摘要如何寫,是沒有統(tǒng)一規(guī)定,也是可以的?
老師,我賬上還掛有其他應付款一法人代表,這個可以同時掛應收應付嗎?
你好,是可以同時掛賬的?
其他應收其他應付,法人代表一人同時掛?
你好,是的,是這樣的
老師,金額不大,可不可以,借:現(xiàn)金 貸:其他應收款一個人。
你好,不可以,因為這個過程并沒有涉及到? 庫存現(xiàn)金。
老師,意思是收法人現(xiàn)金
你好,法人代表實際有支付現(xiàn)金給單位嗎?
老師,可不可以收現(xiàn)金沖其他應收款,還是要法人私卡打回公司
你好,可以是現(xiàn)金,也可以是銀行轉(zhuǎn)賬?