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計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用12595.77.27 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資10075(包括個(gè)人社保和個(gè)稅,個(gè)人應(yīng)發(fā)) 應(yīng)付社會保險(xiǎn)(單位部分保險(xiǎn))2520.77 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資27.32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅27.32 繳納社保:借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資1037.73 應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付社會保險(xiǎn)(單位部分)2520.77 貸:銀行存款3558.5 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資9009.95 貸:銀行存款9009.95 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅27.32 貸:銀行存款27.32 老師我做匯算清繳時(shí)填寫應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表,賬載金額寫哪個(gè)?實(shí)際金額寫哪個(gè)?稅收金額寫哪個(gè)?

2022-05-16 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-16 13:56

你好,同學(xué)賬載金額的話,您就填應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額的話,您就填,您也做賬了,也申報(bào)個(gè)稅了,也實(shí)際發(fā)放的那一部分。

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快賬用戶1048 追問 2022-05-16 14:15

老師,如果以上面的例子來說,就12月一個(gè)月的,發(fā)生額就以上分錄的話,能具體說一下賬載金額和實(shí)際金額以及稅收金額具體多少嗎?第一次做匯算清繳,感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-16 14:19

賬載金額的話,就是你這個(gè)憑證里應(yīng)付職工薪酬的貸方科目,你把那些貸方的金額加在一起,然后實(shí)際發(fā)生額的話,就是應(yīng)付職工薪酬的那些借方科目加在一起。

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快賬用戶1048 追問 2022-05-16 14:22

老師我的應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額包含了個(gè)人個(gè)稅及社保呢,也就是實(shí)際金額包括個(gè)人個(gè)稅及社保是吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 14:27

你好同學(xué),這個(gè)是對的呀,他們本身就是屬于職工薪酬里面的呀。

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齊紅老師 解答 2022-05-16 14:28

因?yàn)槟莻€(gè)你個(gè)人的社保,個(gè)人的公積金你也是計(jì)提到管理費(fèi)用里面的呀。

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你好,同學(xué)賬載金額的話,您就填應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額的話,您就填,您也做賬了,也申報(bào)個(gè)稅了,也實(shí)際發(fā)放的那一部分。
2022-05-16
同學(xué)您好, 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2024-07-12
您好 沒問題的,您寫的正確的
2022-05-10
同學(xué):您好。 計(jì)提時(shí):只計(jì)提工資、公積部分, 借:管理費(fèi)-工資、社保 貸:應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi) 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、個(gè)稅 其他應(yīng)付款 (個(gè)人承擔(dān)社保、公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 其他應(yīng)付款 (個(gè)人承擔(dān)社保、公積金) 貸:銀行存款
2022-03-02
你好。學(xué)員,是的。沒問題的
2022-09-03
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