你好,同學(xué)賬載金額的話,您就填應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額合計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額的話,您就填,您也做賬了,也申報(bào)個(gè)稅了,也實(shí)際發(fā)放的那一部分。
老師好,每個(gè)月計(jì)提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計(jì)提時(shí): 工資部分: 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn) 借:管理費(fèi)用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用12595.77.27 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資10075(包括個(gè)人社保和個(gè)稅,個(gè)人應(yīng)發(fā)) 應(yīng)付社會保險(xiǎn)(單位部分保險(xiǎn))2520.77 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資27.32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅27.32 繳納社保:借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資1037.73 應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付社會保險(xiǎn)(單位部分)2520.77 貸:銀行存款3558.5 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資9009.95 貸:銀行存款9009.95 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅27.32 貸:銀行存款27.32 老師我做匯算清繳時(shí)填寫應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表,賬載金額寫哪個(gè)?實(shí)際金額寫哪個(gè)?稅收金額寫哪個(gè)?
請問老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計(jì)提時(shí)、借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀存款。
老師好,請問我計(jì)提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計(jì)提工資、社保公積金個(gè)人部分: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 -公積金個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 計(jì)提單位部分: 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實(shí)際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,如果以上面的例子來說,就12月一個(gè)月的,發(fā)生額就以上分錄的話,能具體說一下賬載金額和實(shí)際金額以及稅收金額具體多少嗎?第一次做匯算清繳,感謝老師
賬載金額的話,就是你這個(gè)憑證里應(yīng)付職工薪酬的貸方科目,你把那些貸方的金額加在一起,然后實(shí)際發(fā)生額的話,就是應(yīng)付職工薪酬的那些借方科目加在一起。
老師我的應(yīng)付職工薪酬的借方發(fā)生額包含了個(gè)人個(gè)稅及社保呢,也就是實(shí)際金額包括個(gè)人個(gè)稅及社保是吧?
你好同學(xué),這個(gè)是對的呀,他們本身就是屬于職工薪酬里面的呀。
因?yàn)槟莻€(gè)你個(gè)人的社保,個(gè)人的公積金你也是計(jì)提到管理費(fèi)用里面的呀。