你好,你21年賬務(wù)處理怎么處理的
老師,21年初我們支付給對(duì)方公司12萬(wàn),對(duì)方在21年7月多給我們開了5萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在其他應(yīng)收款是貸方余額5萬(wàn),如果我們22年再支付給對(duì)方5萬(wàn),是不是就不用對(duì)方開發(fā)票給我們了?
老師,我們21年付給別的公司的利息,錢付了,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]開發(fā)票,我們掛的往來(lái),22年4月對(duì)方開了發(fā)票,我們匯算清繳時(shí)該怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,21年度我們公司有幾十萬(wàn)的房租,對(duì)方不給我們發(fā)票,我們?nèi)ツ曜鲑~時(shí)掛的往來(lái),現(xiàn)在做匯算清繳,這一大筆怎么處理啊
老師,對(duì)方公司去年多發(fā)給我們公司貨,沒(méi)有開票,也不收錢,我們公司把多發(fā)的貨賣出去了,我年底時(shí)就多收的貨做了暫估,匯算清繳時(shí)怎么做賬呢?
客戶寄過(guò)來(lái)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)所的一張往來(lái)款項(xiàng)詢證函,寫著截止到22年年底對(duì)方預(yù)付我們50萬(wàn),我們有給對(duì)方賬期4個(gè)月,不算賬期內(nèi)開的發(fā)票,算出來(lái)金額預(yù)付我們2萬(wàn);對(duì)方說(shuō)提前把23年付給我們的支票入到22年了,我們能蓋章么?
未分配利潤(rùn)用于擴(kuò)大經(jīng)營(yíng),不應(yīng)該是未分配利潤(rùn)減少,資產(chǎn)增加嗎?也啥分錄是未分配利潤(rùn)增加呢?
公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入自用固定資產(chǎn)差額計(jì)入公允價(jià)值損益是嗎,成本轉(zhuǎn)入自用呢差額是資產(chǎn)處置損益嗎
@董老師,早上好,有問(wèn)題需要請(qǐng)教的
電子稅務(wù)局外貿(mào)出口退稅,已經(jīng)把報(bào)關(guān)單導(dǎo)入,如何把導(dǎo)入的信息刪除,想重新導(dǎo)入
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
自己公司的銀行流水備注往來(lái)款怎么做賬,是支出,對(duì)方是我老板名字
記賬公司把會(huì)計(jì)科目我覺(jué)得弄錯(cuò)了,改過(guò)來(lái)之后,期初余額不平,他把公戶轉(zhuǎn)私戶的錢計(jì)入其他應(yīng)付,有兩筆預(yù)收和應(yīng)收改了一下,個(gè)體戶,想問(wèn)一下是直接按照他的寫,后修正一下還是直接給改過(guò)來(lái),但是期初不平不知道怎么弄
建筑行業(yè),買空調(diào)能一次性記成本嗎
下列各項(xiàng)因素中,影響債權(quán)投資期末攤金成本的有 A.債權(quán)投資取得時(shí)發(fā)生的交易費(fèi)用 B.債權(quán)投資發(fā)生的減值準(zhǔn)備 C.債權(quán)投資的溢(折)價(jià)額 D.債權(quán)投資的實(shí)際利率 E.債權(quán)投資收到的利息時(shí)間 實(shí)際利率為啥不影響
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
21年掛的往來(lái),借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
那你應(yīng)該21年處理為費(fèi)用,要不修改21年賬,要不用以前年度損益調(diào)整科目
22年4月做賬就用的以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做21年匯算清繳那這塊改怎么做
你先要調(diào)整21年財(cái)務(wù)報(bào)表,按照調(diào)整21年財(cái)務(wù)報(bào)表填寫匯算數(shù)據(jù),就是你利潤(rùn)表包括這筆費(fèi)用
那就是還得去稅務(wù)局修改21年的利潤(rùn)表,然后按照正常的匯算做就行吧
對(duì),這樣最省事,建議你反結(jié)賬到21年底,這樣不需要調(diào)年初年末金額了
反結(jié)賬到21年好麻煩呀
不麻煩啊,比你調(diào)報(bào)表要簡(jiǎn)單的多
我調(diào)21年的賬,我還得修改21年底的報(bào)表
不是都系統(tǒng)直接出報(bào)表了,只需要做筆賬,結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)損益
因?yàn)閳?bào)表改了,就跟每個(gè)季度給稅務(wù)局報(bào)的不一樣了
沒(méi)關(guān)系啊,你不是匯算沒(méi)有做呢嗎?匯算年報(bào)對(duì)就可以了,