同學(xué),你好 我檢查了回復(fù)你
老師,這個第3大題1-3小題做的對嗎?
老師,業(yè)務(wù)1題,第1至5小題做的對嗎?
老師,業(yè)務(wù)1大題,第1至5小題做的對嗎?
老師,業(yè)務(wù)題2大題,第1至7小題做得對嗎?
老師,第1大題1至5小題做的對嗎?
我們物業(yè)可以開水費發(fā)票嗎 就是我們物業(yè)公司水費 給總包公司用,然后讓他們交水費,需要開票給他們
請問老師,那家咨詢推廣服務(wù)的公司有銷項沒有進項成本票,這兩天我網(wǎng)上查了下,是不是員工工資可以做為它的主營業(yè)務(wù)成本呀?還是說這類公司就是沒有主營業(yè)務(wù)成本也沒有關(guān)系的?
咨詢下:d級納稅人 首次申請發(fā)票額度 一般可以獲得多大額度 有了解的嗎?
老師,個體戶核定,查賬都要做賬,只是沒進項發(fā)票的,核定不用調(diào)整,查賬要調(diào)整的具別嗎?
老師,公司采購商品有一半不給開票,我可以把這不開票的商品跟個體戶簽個代售合同,然后收服務(wù)費平賬可以嗎
請問老師,公司向銀行購買收藏品金幣,這個做什么科技科目哦
樸老師,請問我們快遞給客戶發(fā)了個電機,外匯收匯613歐元,電機賣家513歐元,100歐元是快遞費。我們確認收入應(yīng)該按照哪個數(shù)來確認?
老師我們是做塑料筐子的,進材料10.24噸每噸1600共16384元,生產(chǎn)了5500個筐子每個3斤,技術(shù)員的工資是一月10000想算單個筐子的成本怎么算,還缺什么條件
老師您好,我請教一下,我們公司做工程的有外地項目外地繳稅,我們平時都是從公帳打款給法人(股東),備注是日常報銷費用,這樣是不是不對,要是不對應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們是銷售公司,我們銷售員工轉(zhuǎn)正是有業(yè)績要求的,請問這個合理嗎?比如利潤達到3萬才可以轉(zhuǎn)正,上社保。未轉(zhuǎn)正都屬于試用期,在第三方發(fā)工資和交著意外險。直到轉(zhuǎn)正再跟公司簽勞動合同和社保
還有6、7、8小題對嗎
同學(xué)你好,你這套題已經(jīng)過時啦,至少是六年前的題目,有幾個地方和現(xiàn)在的稅法有出入。第一,增值稅率目前已經(jīng)改為13%,不是17%,第二,農(nóng)產(chǎn)品增值稅計算扣除率是9%,而不是13%。第三,2016年5月1號之后,已經(jīng)全面營改增,取消營業(yè)稅稅種。
這我知道,就是根據(jù)當時的政策來看,做的對嗎
你的分錄思路基本正確,問題 1.第三題和第八題不要做營業(yè)稅了。 2.第七題的消費稅沒有告訴受托方同類應(yīng)稅消費品的計稅價格,應(yīng)該用組成計稅價格計算 消費稅=(材料成本? 加工費)/(1-消費稅稅率)*消費稅稅率=(130000+50000)/(1-10%)*10%=180000/0.9*0.1=20000 借委托加工物資130000 貸原材料130000 借委托加工物資50000+20000=70000 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)8500 貸銀行存款78500 完工入庫 借原材料200000 貸委托加工物資200000 出售材料 借銀行存款292500 貸其他業(yè)務(wù)收入250000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)42500 借其他業(yè)務(wù)成本200000 貸原材料200000
如果做營業(yè)稅,我做的對嗎?
當時的政策我不太記得了,只能看到你的分錄的思路
第7題雖沒告訴消費稅率,標題處告訴了
是的,你不能直接用加工費算消費稅,要用我給你寫的
其他的對嗎
修改意見見我上一次回復(fù),基本沒什么問題
你換本新書做吧,按照這書練習(xí)意義不太大,科目稅率都有調(diào)整