您好 借:應(yīng)收賬款13000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額13000 借:銀行存款 113000-2260=110740 借:財務(wù)費用113000*0.02=2260 貸:應(yīng)收賬款113000

11日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。
11日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。會計分錄怎么寫
11日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。會計分錄怎么寫
1日,向CFT公司賒銷EP品50,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20n/30”。8日收到轉(zhuǎn)賬支票一張,cfT公司付清其所購商品貨款。分錄
1.1日,向CFT公司賒銷EP,產(chǎn)品50件,增值稅專用發(fā)票上載明:單位售價為2000元.價款計100000元,增值稅稅額為13000元。為及早收回貨款,在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”。2.4日,上月向GMM公司出售的15件Ep一商品,因質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題被退回該商品的銷售收入已確認(rèn),銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),但貨款尚未收取,EP產(chǎn)品的單位售價為2000元,價款共計為30000元增值稅稅額為3900元單位售銷售成本1000元。3.8日,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,CET公司付清其所購商品貨款。4.13日,向HFC公司銷售一批一產(chǎn)品,100件單位售價2000元,增值稅稅額為26000元,由于是成批銷售,給予該公司10%的商業(yè)折扣,商品已發(fā)出,貨款已收存銀行。5.18日,銷售給HXT公司的50件EP2產(chǎn)品到貨后HXT公司發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,經(jīng)協(xié)商在價格上給予10%的折讓,并按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。6.22日,收到hxt公司支付的50件EP2產(chǎn)品的貨款。
收國外公司款幫代付國內(nèi)公司帳款嗎?
老師,審計報告沒有備案是不是就沒有查驗碼?
老師,有個事咨詢一下,我公司有個電表是供暖公司使用的,但是錢是我公司交,發(fā)票也是國家電網(wǎng)開給我公司,現(xiàn)在是我們要收供暖公司這個電費,供暖公司要求我司給他們開發(fā)票,我公司是個民宿驛站酒店這種類型的公司,有開電費發(fā)票的資格嗎
老師,現(xiàn)在個人轉(zhuǎn)讓公司。需要交多少錢的稅???就是把公司的法人轉(zhuǎn)給另一個人。
物業(yè)會計常見面試技巧
老師,請問一下我是a公司的股東,占股10%.然后在b公司發(fā)工資有沒有什么風(fēng)險
老師,出口簽訂合同按人民幣好些還是美元?
老師,我們有建筑資質(zhì),A公司承包的工程,因為A公司沒有資質(zhì),所以借用我們的資質(zhì),我們開發(fā)票給B公司,但是A公司也不能開發(fā)票給我們,現(xiàn)在我們收到B公司預(yù)付款,A公司要求我們把預(yù)付款退給他們,他們承擔(dān)稅費,這個賬應(yīng)該怎么走合理
匯算清繳5050表工資薪金支出多填了10幾萬,損益類科目填的是正確的,更正后也沒產(chǎn)生稅款,現(xiàn)在稅局比對匯算清繳5050表的工資支出和我們申報的累計收入相差過大,發(fā)現(xiàn)是稅局累計收入出錯導(dǎo)致,寫情況說明的時候需要把更正后的那個正確數(shù)字寫上嗎?還是直接按照更正后的金額寫情況說明,比對的時候是沒更正的時候提出的
老師好!個體戶報個人經(jīng)營所得,在哪里申報?謝謝。