你好,需要入以前年度調(diào)整科目,要補增值稅附加稅所得稅
我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,今年稅務稽查查出我公司2017年有100萬未確認收入,需要確認收入,然后我們補繳了增值稅及附稅的稅款,請問老師收入憑證怎么做,補繳稅款的憑證怎么做?謝謝
我公司執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,今年稅務稽查查出我公司2017年有100萬未確認收入,需要確認收入,然后我們補繳了增值稅及附稅的稅款,請問老師收入憑證怎么做,補繳稅款的憑證怎么做?謝謝
2020年的增值稅進項稅額加計抵減額本來 10%做成了15%,在現(xiàn)在補交了去年的增值稅和附加稅,滯納金,賬務怎么處理?其他收益那部分要對應以前年度損益調(diào)整嗎?另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報申請退回多交所得稅。請教老師如何處理,謝謝。
老師,請問補繳以前年度的企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅計入以前年度損益調(diào)整后,年度匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
請問今年收到去年的租金需要入以前年度調(diào)整科目嗎?去年未確認此收入也未做任何會計處理。需要補繳增值稅及附加嗎?需要補繳所得稅嗎?謝謝
老師,團建活動支出,計入管理費用福利費嗎
老師,我單位個體戶,給幾個員工發(fā)工資,這個工資需要申報個稅么
合同單位是個,發(fā)票單位開件可以嗎
老師,我單位是個體戶,我申報個人生產(chǎn)經(jīng)營所得,提示我收入與成本不匹配,不讓申報,怎么處理?
承兌匯票臺賬有模板下載嘛?
你好老師我公司是餐飲小規(guī)模企業(yè),購買了一些餐具和酒具一共花銷39800元這個怎么做分錄?
老師好, 合同金額27500,除去硬件14500,剩下13000,提現(xiàn)11000,我不會虧吧
老師,如果在異地設立分公司,異地發(fā)生的工資計入分公司,但是分公司不開票,開票用機構(gòu)注冊地也就是總公司,可以嗎?
該題不是因子公司發(fā)行股份而被動稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權益法嗎?原本的長期股權投資科目下的3000萬為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權益法長期股權投資-成本科目下面呢?我的會計處理是借:長投-成本3800萬,貸:長投3000萬,投資收益80萬。我這分錄處理注會會計考試是否有問題呢?
你好老師,我想問一下一個投資者向一家公司投資100萬想占股38%,而另一個投資者投50萬已經(jīng)占股20%,請問老師這樣合理嗎?
請問分錄怎么做呢,然后需要更正去年那個月的增值稅報表和去年所得稅年報是嗎?
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅-銷項,借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-附加稅 -所得稅,是要去更正申報