你好,不用必須當(dāng)月抵扣的,但是你需要填寫你遇到的發(fā)生額,在附表四里面沒有抵扣的,留著以后可以抵扣。
請(qǐng)問,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅,上月在項(xiàng)目地預(yù)繳了,本月申報(bào)時(shí),在增值稅附表四中,有記錄,我就把數(shù)填在總表里,申報(bào)了,表四里的本期實(shí)際抵減稅額我用自己填嗎?
請(qǐng)教一下,項(xiàng)目預(yù)繳稅款,不是必須當(dāng)月抵扣完對(duì)嗎?增值稅申報(bào)表四里,填預(yù)繳稅款對(duì)嗎?謝謝
請(qǐng)問,申報(bào)增值稅,附表四預(yù)繳稅款上月有余額,是不用抵完嗎?簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅都有,應(yīng)該根據(jù)什么抵扣呀?
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
22.5月增值稅申報(bào)表附表四預(yù)繳稅款有數(shù)字,但是當(dāng)時(shí)不知道咋回事主表預(yù)繳稅款那一欄沒有提取數(shù)據(jù),我現(xiàn)在想改報(bào)表的話,能不能把附表四那個(gè)預(yù)繳稅款改成0,然后把那個(gè)預(yù)繳稅款填到12月份附表四,然后在12月份抵減稅款
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
謝謝,還想問一下,如果本月開了13%,9%,5%,3%這三個(gè)稅率的票,附表三,是根據(jù)開票稅率填還是別的呀?為什么有第一行有13%,但又沒看著填這個(gè),不是太理解?
只要是開了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫到后面的扣除項(xiàng)目,填寫的是差額交稅的,不是差額交稅的,后面的就不用管 13%也有服務(wù)類的,動(dòng)產(chǎn)租賃就是
這樣理解,服務(wù)類的,且是差額交稅的填附表三,對(duì)嗎
你好 只要是服務(wù)類的,必須填寫附表三,如果是差額交稅的才填寫后面的扣除項(xiàng)目,不是差額交稅的只填寫第一欄
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快