可以的,可以這么做的。
老師好,我們買回來的庫存商品,沒有期初,現(xiàn)在從新開始盤點庫存,錢也是以前付了,現(xiàn)在庫存商品要入賬,借庫存商品,貸方記什么?等結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
老師你好,以前的退貨,又重新加工,入的成品,以前沒有沖減主營業(yè)務(wù)成本,這次再加工重新入庫發(fā)貨,可以做庫存商品,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師你好,最后退貨120件產(chǎn)品,我可不可以先紅沖18年9月30日那筆分錄借營業(yè)收入40貸預(yù)計負(fù)債-應(yīng)收退貨款40,借應(yīng)收退貨成本30貸主營業(yè)務(wù)成本30,然后借主營業(yè)務(wù)收入48貸預(yù)計負(fù)債-應(yīng)收退貨款48,借庫存商品36貸主營業(yè)務(wù)成本36,這樣做可以嗎?
有沒有制造業(yè)的朋友,求助個問題,去年年底商品出庫,做了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 。今年3月才給客戶開票,做入主營業(yè)務(wù)收入,3月要不要結(jié)轉(zhuǎn)重新結(jié)轉(zhuǎn)一次借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。這種情況要怎么處理做賬
我是制造業(yè),以生產(chǎn)為主,有一筆加工業(yè)務(wù),我計入到主營業(yè)務(wù)收入了,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆加工費怎么結(jié)轉(zhuǎn),可以合并到產(chǎn)品里不分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
我以前直接沖的應(yīng)收和收入,入到廢料庫了,沒有沖減主營業(yè)務(wù)成本,這次又重新加工的,走的其他入庫,領(lǐng)的那一部分當(dāng)時入廢料庫沒有計價,這次也不用出庫了,直接借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本就行是吧
應(yīng)該這么做的,你這樣的話,你是紅沖之前的結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再重新加工,再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
其他入庫的部分核算不了成本,直接其他入庫,估價入庫,
都有哪些 不就是人工費的 還有輔助材料
對,人工沒有分開核算,直接就分?jǐn)偟疆?dāng)月生產(chǎn)的產(chǎn)品上了,這個也就沖銷主營業(yè)務(wù)成本,然后再銷售,再結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品就行了是吧
是的 你分?jǐn)傄幌戮涂梢?