您好,這個是可以的哈
老師,我們是建筑企業(yè),給開發(fā)公司開的票有的是9%,有的是3%,我們這個月有一個項目叫做錦府,剛開工,沒有專票,但是已經(jīng)給開發(fā)公司開了2000萬的發(fā)票了,沒有進賬,另一個項目叫晴州,有大量的進項,但是也是剛開工,沒給開發(fā)公司開票,也沒收入,這種情況下,我可以用晴州的票來抵扣嗎?
老師,我們公司是建筑總承包公司,也有自己的開發(fā)公司,有個新項目叫錦府,為了貸款,開發(fā)公司讓我們先開2000萬的發(fā)票,但是這個項目剛開始,根本沒有進賬發(fā)票。還有一個項目叫晴州,這個項目有很多進賬,但是沒給開發(fā)公司開票,沒有收入,經(jīng)理說讓混著抵扣,否則會交很多增值稅。老師,這樣可以嗎?
國有企業(yè)收到住建局財政撥款用于工程項目建設,然后施工方請求付款開了發(fā)票,國有企業(yè)沒有銷項,發(fā)票有抵扣,應如何做賬?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承建政府項目,企業(yè)收到政府撥款后,沒開發(fā)票,也沒有做銷售收入。請問這個項目的進項稅可以用在別個項目上抵扣嗎?
老師您好,企業(yè)收到政府部門的專項撥款資金,現(xiàn)在企業(yè)要用該專項資金購買材料,請問該筆業(yè)務是否可以開具增值稅專用發(fā)票,是否可以抵扣。有沒有相關的文件
沒有看懂這個講的是什么意思?具體怎么操作可以避免重復使用用過的發(fā)票報銷?
老板和財務是朋友,然后對財務評價很滿意,說財務心細,專業(yè)性強,有底線,說明什么?
老師老板,生產(chǎn)也干 管理也干 那工資分錄怎么做賬?。?/p>
老師,我們物業(yè)公司,每個小區(qū)都有幾名業(yè)主委員,然后我們按年給業(yè)主委員每人每年1000元,類似工資,這個需要申報個稅嗎?按什么類型申報?
你好,四月份需要報哪些稅?
我公司是物業(yè)公司,電費發(fā)票包括主營業(yè)務成本電費和代收代繳電費。前幾個月收到發(fā)票時,只做了主營業(yè)務成本,要怎么更正? 收到錢時,借 銀行存款 貸 其他應收款代收代繳,是這么做的。前期已經(jīng)做了。現(xiàn)在要怎么調整,主營業(yè)務成本做多了 用其他應收款~代收代繳電費,和其他應付款~代收代繳電費過渡的 借 主營業(yè)務成本~電費(紅字),借 其他應付款~代收代繳電費,可以嗎?
公司是自然人獨資公司,要賣公司都需要交什么稅?股權都轉賣
老師納稅調整明細表里資產(chǎn)類調整項目的其他,是什么需要填到這里面呢。
老師你好,事業(yè)單位衛(wèi)生院,付保險1200發(fā)票開1000多付款退回200,預算會計怎么記賬
貿易公司開傭金票經(jīng)營范圍要有什么
老師,如果是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)先發(fā)放動遷補償款,然后動遷戶又把動遷補償款交給開發(fā)企業(yè)夠買拆遷房同等面積的新房,又了補擴大面積款。這種情況擴大面積款作為計稅依據(jù)嗎?
這個情況是可以的
增值稅申報稅款按照差額申報嗎?比方說這套房全款50萬,擴大面積 款5萬元,計稅依據(jù)是5萬元對嗎?銷售收入分錄怎樣做,謝謝老師。
借 銀行存款? 貸 主營業(yè)務收入? 應交稅費
借 銀行存款50000 貸 主營業(yè)務收入45871.56 應交稅費4128.44
老師,您看一下金額對嗎?是按照差額5萬確定銷售收入嗎?
嗯對,是按照差額的哈
謝謝老師!
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝
稅務也跟我說是差額征稅,但是開票按照全額,銷售收入也是全額,我有點不明白了,您知道是怎么做賬務處理嗎?
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