你好,學(xué)員,這個不會的
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計借方,累計貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
老師,我想問一下,19的財務(wù)報表年報期末數(shù)和19年的財務(wù)報表季報期末數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在就導(dǎo)致我按照了前期季報數(shù)據(jù)入賬,今年報20年的年報,期初數(shù)就不一致,請問怎么解決??
老師,請問一下,公司的賬剛從帶賬會計哪里拿回來,我從1月開始用自己財務(wù)軟件做賬,錄入的數(shù)據(jù)就是12月的期末數(shù)是嗎?那些本期發(fā)生額什么的不用是嗎
老師,請問用友軟件期末結(jié)賬,會不會發(fā)生12月末的數(shù)據(jù)和下一年年初數(shù)據(jù)不一致的?
審計年報。老師請問一下,審計年報有19年期末和20年初數(shù)據(jù)不一致。這樣會導(dǎo)致什么影響
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護理費是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補助-非限定撥款-人員經(jīng)費 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財務(wù)軟件里怎么做
老師問企業(yè)所得稅申報表 職工薪酬 這一欄 (2024年12月末應(yīng)付職工薪酬貸方余額是138521,2024年借方金額全年是134263)請問填這個表賬載金額填多少 ,實際發(fā)生額填多少 稅收金額填多少
原來為沒有離職,新單位給她先給他算工資,等離職后再交社保可以嗎?公積金單位不承擔(dān),全額直接從工資里代扣代繳嗎?
老師,公司法人股東股權(quán)變更為自然人,都需要繳納什么稅啊
請教,包工包料的工程項目是按工程類的開票還是按工程和材料分開結(jié)算?分開結(jié)算的話有一部分又是按平方米的造價單價來簽訂的合同,這一塊如何開票呢
醫(yī)院的固定資產(chǎn)一般怎么分類或者編碼呢 按照 各科科室嗎是辦公和醫(yī)療設(shè)備 等這大類呢
企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票 但由于當(dāng)月進項比較多 可以先不入賬嗎 取得等同于要入帳嗎在本月31號前?
補繳增值稅怎么做分錄,是以前的稅率適用錯誤需要補繳的
請問一下老師,今年企業(yè)所得稅年報怎么沒有A7040這張表的啊?
郭老師回復(fù)一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車每天到總部去自己拉快遞,然后總部會給我們補貼,比如每天是5000,一個月是150000,總部會每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時候,總部核算后會扣回一部分補貼,每個月金額都不一樣,而且比如這個月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補貼有150000,然后我們就會給總部開150000的票,次月補貼扣回的話總部也會給我們開具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個扣回的補貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實就是扣回的上月補貼,這樣做出來跟實際就一樣呢,老師,如果我想在當(dāng)月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補貼要怎么做賬呢
可我現(xiàn)在接手一家公司的賬,就是差了200萬啊
這個對方操作有問題的 正常都是連續(xù)的,
那審計時會不會發(fā)現(xiàn)的?
這個一般是會發(fā)現(xiàn)的
那這個怎么處理?要不要重新結(jié)賬?
建議重新結(jié)賬的,學(xué)員或者你查看是什么科目導(dǎo)致的
應(yīng)收賬款,還有固定資產(chǎn),這個事情是不是應(yīng)該前任處理?
是的,前任處理的,他們的問題的
那請問是審計發(fā)現(xiàn)再說,還是我現(xiàn)在就順?
建議審計發(fā)現(xiàn)在調(diào)整的
可我已經(jīng)在做她的賬了,這樣會不會增加我的工作量
這個是的,因為前任的錯誤
那要不我上班了先跟領(lǐng)導(dǎo)說,在跟她說,讓她返工
可以的,這個沒問題的
老師,你啊有更好的方案?
更好的方案就是前任返工,調(diào)整的