要么你就按照出庫商品所有權(quán)轉(zhuǎn)讓就確認(rèn)收入 即使沒開票也申報(bào)未開票收入 啥時(shí)候需要開票的時(shí)候啥時(shí)候開 這樣就沒有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會(huì)暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再?zèng)_回按票來,我那天看一個(gè)憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對上述會(huì)計(jì)憑證,他這個(gè)暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個(gè)從采購,暫估入庫,到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
老師 ,我們是凍品進(jìn)銷存公司的,公司的外帳就是根據(jù)發(fā)票簡單的做收入,然后根據(jù)進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,只有內(nèi)賬才會(huì)根據(jù)進(jìn)銷存有入庫單出庫單,收款單,真實(shí)的做賬,但是外帳沒有那些單子,如果人家過來查賬發(fā)現(xiàn)我們?nèi)粘9ぷ饔钟写騿螁T啥的,但是賬上卻什么單也沒有,是不是覺得很奇怪?一猜就能猜到我們有內(nèi)賬了吧?這樣想不給內(nèi)賬人家看也不行了是吧?
老師,我單位接了一個(gè)項(xiàng)目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施,因?yàn)閷Ψ絾挝焕峡偤臀覇挝焕峡偸呛门笥选5沁@個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開我單位的發(fā)票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報(bào)銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發(fā)票,以對方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒有成本也不真實(shí),如果我單位員工不拿票去對方單位報(bào)銷,就沒有報(bào)銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
現(xiàn)實(shí)生活中根據(jù)收到款才開發(fā)票,收到款才開發(fā)票發(fā)票后面貼真實(shí)出庫單,真實(shí)的出庫單和收款日子差了好幾個(gè)月或者好幾年,這個(gè)有什么稅法上的風(fēng)險(xiǎn)?會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做保護(hù)自己
現(xiàn)實(shí)中老板是按收款開發(fā)票,就會(huì)涉及到延遲開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn),那這個(gè)發(fā)票后面到底附什么出庫單?按發(fā)票寫出庫單還是附真實(shí)的,后期查到這個(gè)發(fā)票就是延遲開具會(huì)有什么處罰?還有如果后面的出庫附的是按發(fā)票出的查到有什么風(fēng)險(xiǎn)?哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大,應(yīng)該怎么做保護(hù)自己會(huì)計(jì)
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請問一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開票金額100萬,因?yàn)檫@家公司沒什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
老師,請問一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配和利潤表的凈利潤的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤=未分配利潤期末-期初嗎?
老板也不愿意,我們是一般納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)全部和個(gè)體戶合作的
按照稅法就是所有權(quán)轉(zhuǎn)移就要確認(rèn)收入開票 所以說這個(gè)問題 沒辦法解決 老板不愿意提前交稅 想正規(guī)也不行
老師也碰到這種情況,我應(yīng)該怎么做呢?銷售發(fā)票不貼出庫單還行
不貼出庫單 或者平時(shí)就將出庫單按照客戶分類放在一邊 開票的時(shí)候 翻出來貼在后面
開發(fā)票的時(shí)候還是要貼
貼了作為附件肯定更加真實(shí)
貼了有偷稅漏稅的風(fēng)險(xiǎn)不貼吧又不好
是的 你貼了 稅務(wù)局一看 你3月就出庫了 你5月了現(xiàn)在才開票 不不確認(rèn)收入 延遲納稅了 不過現(xiàn)實(shí)中 稅務(wù)沒有精力管的 按照開票確認(rèn)收入
老師你給我出個(gè)主意,我到底要不要按真的貼
要不你就別貼了 出庫單作為備查帳