你好,按照兼營行為一些稅務(wù)處理。分別核算的
老師,我們兩家公司合辦一個(gè)培訓(xùn),我們提供平臺(tái),提供培訓(xùn),但是收到的款要給另外一家公司,這種怎么處理?是屬于哪種業(yè)務(wù)類型?
老師,有一個(gè)公司請(qǐng)我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費(fèi),對(duì)方是個(gè)人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開什么發(fā)票呢,內(nèi)容開票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費(fèi)還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)呢。如果對(duì)方付款到我們私戶還能給他開發(fā)票嗎。這個(gè)帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師,您好,麻煩問下,我們公司給教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供直播服務(wù)平臺(tái)的賬號(hào),他們的學(xué)生用我們的平臺(tái),但是我們不賣平臺(tái)這個(gè)軟件,算是提供的一種服務(wù)吧,那像這種業(yè)務(wù)開發(fā)票開什么稅目呢
我們是培訓(xùn)公司,小規(guī)模納稅人,這個(gè)月有筆培訓(xùn)收款2000元,當(dāng)時(shí)開了發(fā)票,月底對(duì)方提出終止培訓(xùn),培訓(xùn)公司給對(duì)方退款退了1000元。今天想把2000元發(fā)票做個(gè)銷賬度數(shù),重開個(gè)1000元發(fā)票,但是稅控盤原因,來不了了。收款和退款兩筆業(yè)務(wù)怎么處理?怎么賬務(wù)處理?
我們公司主營業(yè)務(wù)是搞服務(wù)培訓(xùn)的,但是公司又開了超市,賣東西給來培訓(xùn)的學(xué)生,那這個(gè)帳務(wù)怎么處理呢?
第五題,第四季度期初是怎么算的?
就是我公司辦了過橋貸款,直接打到供應(yīng)商那邊,支付材料款,那這個(gè)利息可以入原材料成本里面嗎?
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬元、賬面價(jià)值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬元,已計(jì)提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬元、賬面價(jià)值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬元,已計(jì)提折舊100
目前老板名下分別一個(gè)個(gè)體一個(gè)公司,是一個(gè)法人,公司主要用于開票和能取得發(fā)票的成本支出,一年大概100萬左右;個(gè)體屬于定期定額,主要是用于不需要開票的收入和無法取得發(fā)票的成本支出,一年大概有 200-300萬收入,想了解目前這樣經(jīng)營存在什么風(fēng)險(xiǎn)?如果有風(fēng)險(xiǎn)有什么解決辦法?
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
培訓(xùn)服務(wù)公司下面有食堂和超市,是培訓(xùn)服務(wù)收入作為主營業(yè)務(wù)收入,食堂和超市的收入作為其他業(yè)務(wù)收入嗎?可以在一套賬里分別核算嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
服務(wù)培訓(xùn)稅率是6%,超市稅率和食堂稅率是多少呢?我們是一般納稅人企業(yè) ,超市和食堂從屬于我們的,也是按一般納稅人稅率嗎?
是的沒錯(cuò),一般是這樣的
超市稅率和食堂稅率具體是多少?能告訴我嗎?
超市稅率13和食堂稅率6如果是小規(guī)模 納稅人 是3%。