是的沒錯,一般是這樣的可以200%扣除了
老師,本單位今年高企審核通過,是不是今年的研發(fā)費用在匯算清繳時可以百分百加計扣除?
全年可享受研發(fā)費用加計扣除300萬 已在10月加計扣除了200萬,匯算清繳時是報300萬還是報100萬
老師,今年研發(fā)的加計扣除是不是提高到100%了,是不是意味著來年匯算清繳可以100%扣除了
2023年1月1日起,一般企業(yè)的研發(fā)費用加計扣除,提高到100%加計扣除了是嗎?
您好,老師,今年2季度就可以研發(fā)費加計扣除了,比如我們研發(fā)費有200萬,其中100萬是形成樣機(jī)最后對外銷售了,這100萬是不能加計的,那報稅的時候就只填100萬是吧,匯算清繳的時候再把不能加計的100要填上,在直接形成產(chǎn)品銷售那行再扣出來
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。