你好 不是的,這個(gè)是從全年第四季度開(kāi)始的
老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅是每月申報(bào)還是按季度申報(bào)
租辦公樓進(jìn)行辦公,按月支付租金,需要計(jì)入租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)嘛?
高新技術(shù)企業(yè)可以學(xué)到東西嗎?
租辦公樓進(jìn)行辦公,按月支付租金,分錄怎么做
老師,您好,我現(xiàn)在有一個(gè)朋友的公司要注銷(xiāo),所以要調(diào)賬,這是他的其他應(yīng)付款的明細(xì),正數(shù)是老板墊付的,那么老板墊付的錢(qián),在注銷(xiāo)的時(shí)候,應(yīng)該如何調(diào)賬呢?負(fù)數(shù)是當(dāng)初會(huì)計(jì)付給這些人的勞務(wù)費(fèi),但是對(duì)方 沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,其實(shí)應(yīng)該算是重分類為其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要調(diào)賬,這些負(fù)數(shù)的明細(xì)科目要如何調(diào)賬呢?向老師請(qǐng)教
今年收到了一張2023年的費(fèi)用發(fā)票,可以入賬嗎?適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我們酒店是小部分納稅人,現(xiàn)在因?yàn)轳R上就要超過(guò)500萬(wàn)了,但是我們不想升級(jí)為一般納稅人,現(xiàn)在就存在一個(gè)合理避稅這個(gè)增值稅的問(wèn)題。嗯,這個(gè)就像每個(gè)月就會(huì)多出來(lái)十幾萬(wàn),就這幾個(gè)月是高峰,因?yàn)槲覀兪切陆?,就六七八九這幾個(gè)月是旺季,那就多是每月多十幾萬(wàn)的收入的話,放在哪個(gè)科目里比較合適。暫延緩那個(gè)收入,就是就像遞延收入一樣。
你好老師,7月的工資8月不發(fā)以后月份發(fā)放,這個(gè)個(gè)稅該怎么申報(bào)???0申報(bào)?
不銹鋼產(chǎn)品制造業(yè)的不銹鋼廢絲買(mǎi)了之后收到的錢(qián)計(jì)入什么科目呢
老師 公司變更法定代表人,股東也一起更換, 股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額和轉(zhuǎn)讓價(jià)款是按實(shí)收資本嗎
財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第7號(hào) 為進(jìn)一步激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,更好地支持科技創(chuàng)新,現(xiàn)就企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策有關(guān)問(wèn)題公告如下: 一、企業(yè)開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,自2023年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,自2023年1月1日起,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷(xiāo) 這個(gè)文號(hào)適用的是一般企業(yè)還是限定高新企業(yè)呢?。
你這個(gè)是2023年的,你找一下2022年的
我想了解的是2023年的,不是想用于2022年匯算清繳的
2023年全面按照100%的,所有企業(yè)的