計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用—工資, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款—個人社保, 應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅, 繳個稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅, 貸:銀行存款, 社保計(jì)提: 借:管理費(fèi)用—社保單位, 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬—社保單位, 其他應(yīng)付款—個人社保, 貸:銀行存款。
社保個人承擔(dān)部分記入那一類科目。員工工資薪金和社保全部分錄怎么寫?
老師,公司承擔(dān)員工社保全額(工資里面包含了社保全額和實(shí)發(fā)工資),發(fā)放工資時扣除了實(shí)發(fā)工資和個人承擔(dān)部分,那公司承擔(dān)社保部分的工資怎么平賬
社保員工全部承擔(dān)和社保員工承擔(dān)部分也由公司承擔(dān)了,請問計(jì)提工資和社保怎么弄
員工個人承擔(dān)公司部分應(yīng)該繳納的社保(社保由個人全部承擔(dān)),公司部分的金額從工資里面扣,報(bào)個稅的時候,本期收入怎么填? 這個分錄怎么寫?
本來社保分為個人和單位兩部分,但是單位全部承擔(dān)了,沒有扣員工工資,那這部分社保費(fèi)怎么處理
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計(jì)入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費(fèi)用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個怎么做會計(jì)分錄
老師請問一下。如果員工只有社保沒有工資的話怎么寫分錄?
只做計(jì)提社保和繳社保的分錄,其他應(yīng)付款科目不要用了
個人承擔(dān)部分和公司承擔(dān)部分不用分開寫分了嗎?這個社后的分錄大概怎么寫?
上面在最后兩個分錄就可以