借原材料10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1300 貸銀行存款
1.采購原材料,原材料已驗收入庫,收到的增值稅專用發(fā)票表明價款10000元,增值稅1300元,合計11300元。已用銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。做會計分錄
向大中公司購入乙材料一批,價款10000元,增值稅1300元,購料款已通過銀行存款支付,材料尚未驗收入庫
題]甲企業(yè)2019年8月1日采購鋼材一批,價款為10000元,增值稅稅率為13%,對方代墊運費500元,增值稅稅率為9%,貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗收入庫。請做會計分錄?
采購材料鋼管,金額10000元,增值稅稅率13%,稅額1300元,材料已驗收入庫,通過建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票付款。寫會計分錄
華晨公司6月13日購材料一批,材料價款80000元,增值稅10400元,運雜費1300元,貨款共91700元已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚未運到。7月3日材料驗收入庫,計劃成本81000元。分錄
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導一下
老師,我在填寫24年 年度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進24年賬套,補上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢