你好同學,需要的同學,這是福利費

老師,每月發(fā)放工資時,把餐費補貼600元列入工資單中,一起發(fā)放,這個餐費補貼要交個稅嗎?
公司每月固定給員工發(fā)放交通補貼500元,需要和工資一起計算個稅嗎?
老師好!我們公司這個月計劃每個員工發(fā)放500元的高溫補貼,請問如何入賬?要交個稅嗎?高溫補貼有什么其他規(guī)定嗎?
老師,我公司員工每月的通訊補貼100元和交通補貼200元算在工資里頭發(fā)放的,那這兩項補貼算個人所得稅可以稅前扣除么?
公司給員工每月補貼車輛油費,需要和員工簽什么用車協(xié)議嗎?補貼油費金額大概多少合理,補貼在工資里一起發(fā)放需要交個稅嗎?
老師,企報利潤總額累計和報表相差88,有影響嗎
老師好,生產加工型企業(yè),車間員工及管理人員工資直接計入主營業(yè)務成本~人工可以嗎?購入的燕窩原材料有玻璃瓶,原料等,怎么結轉,直接轉主營業(yè)務成本行嗎
老師,公司開了發(fā)票收到了甲方的工程款怎么做分錄
2025年10月社保截止時間?
車輛出售報增值稅金額,與報表中固定資產清理損益營收不一致可以嗎?
老師們,小規(guī)模企業(yè)3季度共開了3張發(fā)票,9月份開了一張紅字發(fā)票金額比較大,所以7-9月不含稅收入總計是負數(shù),-82524.75元,我現(xiàn)在看1-9月稅務系統(tǒng)上累計不含稅收入是466836.64元,這個會計賬面也是466836.64元,申報企業(yè)所得稅時提示我填寫的466836.64元與增值稅申報表中不含稅收入有差異,增值稅申報不好稅收入是5439361.39元,差異剛好就是3季度不含稅收入—82524.75元,請問老師,這個企業(yè)所得稅申報表收入我該按多少填寫?
3月訂購藍色平板套裝(平板+磁吸鍵盤),商家通知到貨來取,隨即到店付款后,商家拆機,我發(fā)現(xiàn)是黑色當場拒收,要求換貨或退貨,商家說只有黑色,換不了,刷的國補也退不了。于是被迫激活帶走平板。告法院判說我已經帶走平板,默認變更顏色,合同履約完成。直到9月中旬經售后發(fā)現(xiàn)商品有質量問題,三次以換代修鍵盤質量問題依舊。故對商家整套產品失去信任。要求整單退款,商家不同意,我該如何維權?一審期間商家不愿提供授權證明和整套商品的質檢報告,還變更過商事主體,員工的企業(yè)微信聯(lián)系人授權的也是其他商家名稱,和實際收款明顯不是一家。商家平板是正品,僅虛假宣傳鍵盤好用,實際故障頻出,構成欺詐行為嗎,宣傳有藍色實際沒有屬于主觀故意和客觀行為??梢灾鲝埻艘毁r三嗎
老師想知道,會所足浴spa店,采購些精油,果盤,煙灰缸,咖啡機這些東西,是計入庫存商品還是計入管理費用呢
老師好,公司是小規(guī)模納稅人,在外項目已預交增值稅,申報時沒有抵減稅,又重復繳了,如何申請退稅?
講義下載不了,學習時間不會計時
那過節(jié)發(fā)過節(jié)費或者物資也是要合并到工資收入中計算個稅的吧?
差旅費報銷單上的出差補助可以不算個稅吧?
你好同學,你的理解是正確的