您好,這個是可以的哈
我想問就是員工離職了,但是因為沒有及時減員,導(dǎo)致多買員工一個月的社保,但是因為這個員工離職了,沒有做工資,社保也收不回來,那這樣的話需要幫這名員工申報個稅?
老師您好,我公司的司機沒每個月工資是4500,但是之前一直沒有發(fā)工資,也沒有申報個稅,一月份的時候給他發(fā)了5-12月的工資(36000),申報個稅的時候需要繳納900多的個稅,他每個月工資不到5000,這樣也需要繳納個稅嗎?
老師,我2021年計提的工資比申報的工資多了六千多,原因是有一個員工辭職,但是工作手機沒還回來,所以暫時沒把工資發(fā)他,申報的時候也沒申報他的,請問這樣可以嗎?
申報個人所得稅,有一個員工是2022年1月份入職的,但是申報個稅的時候一直沒有申報這個員工,等申報2022年12月份申報的時候把這個員工的全年工資都報到12月份這樣可以嗎
工資表當(dāng)月有一個人因為某些原因沒有在個稅系統(tǒng)申報工資,可不可以這個人的工資還是照樣計提照樣付,匯算清繳時候把這個人的工資金額調(diào)整,因為個稅系統(tǒng)沒有申報他的工資
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
那這樣,應(yīng)付職工薪酬就有余額,會不會影響企業(yè)所得稅匯算清繳呢?
這個是不會的哈,您好
好的,謝謝
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝