你好;專項款是不用繳納增值稅和所得稅的; 不用哈
信息化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級政府專項補貼需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?增值稅按什么稅率繳納
公司收到的信息化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的專項資金補貼需要交增值稅和所得稅嗎?
公司為高新技術(shù)企業(yè),收到政府的高新補貼需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
政府補助需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?有沒有相關(guān)政策?
政府補貼需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
老師,我回重慶,火車票和機票能不能開發(fā)票報差旅費
老師你好!未取得發(fā)票的費用 我能不能再費用科目二級科目添加一項未取得發(fā)票費用科目 方便匯算清繳時統(tǒng)計調(diào)整金額
老師,那些是股票36個月不得轉(zhuǎn)讓,24個月不得轉(zhuǎn)讓,18個月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個和那個
老師,請問可以在增值稅申報表主表上,直接看到本年累計實繳的增值稅嗎
付縣工會書畫大賽獎金12萬無發(fā)票,1、可需要工會開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤負數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會不會很多??!幾百塊的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個想法嗎?或者還是我理解錯了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實物是固定資產(chǎn),這樣做對嗎?后面會不會越來越多的呀?后面工作排查會不會出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務(wù)接回來,但是賬應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付這些都對不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實際上都沒有了,這個我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財務(wù)軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?
那這筆錢花的時候形成的費用是不是不能稅前扣除
?你好;? ? 是的不征稅對應(yīng)的成本費用支出不允許稅前扣除的? ??