你好,做的是開辦費(fèi)嗎?如果是的話,按發(fā)生額的60%抵扣所得稅。你需要在職工納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫,賬載金額全部調(diào)增。
匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額那是不是自己手動(dòng)填寫發(fā)生額*60%金額,去年剛成立公司沒有收入
你好!我們公司上年成立!還沒收入!但有發(fā)生業(yè)務(wù)接待費(fèi)!匯算清繳這個(gè)招待費(fèi)應(yīng)該怎么填寫
老師 我們做匯算清繳的時(shí)候 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額大概5萬多 但是我們上年沒有收入 這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)增呢
企業(yè)所得稅匯算清繳中的業(yè)務(wù)招待費(fèi),當(dāng)年沒有收入,有發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)。這個(gè)數(shù)字該怎么填
老師,我們公司是去年開業(yè)的,去年發(fā)生了一些業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是去年一直沒有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接按發(fā)生額的60 %去填匯算清繳嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)工資是實(shí)際工資數(shù)還是保險(xiǎn)繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅系統(tǒng)里面點(diǎn)了更正申報(bào),已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個(gè)是不是還要點(diǎn)哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個(gè)稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個(gè)還要在哪里提交嗎?
這個(gè)啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因?yàn)橘Y金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個(gè)體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報(bào)?如果現(xiàn)在補(bǔ),還能補(bǔ)以前年度的發(fā)票(開票時(shí)間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補(bǔ),稅局會(huì)強(qiáng)制事后核定嗎,會(huì)核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
有一部分是入的開辦費(fèi)!有一部分入的當(dāng)前費(fèi)用!因?yàn)槲覀兪?月份投入生產(chǎn)!預(yù)計(jì)年底是會(huì)有收入的!所以有一部分入了當(dāng)前費(fèi)用
你好在值納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫,帳載金額4%的。
好的!謝謝
不用客氣,工作愉快