您好,麻煩發(fā)下發(fā)票看下,
1.本單位員工出發(fā)發(fā)生差旅費(fèi)客運(yùn)樞,電子普通發(fā)票注明的金額共計(jì)1.5萬元,稅額0.045萬元,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。2.將信息技術(shù)服務(wù)專用設(shè)備出租開具增值稅專用發(fā)票注明金額為50萬元,銷項(xiàng)稅()。3.向境外支付法律咨詢費(fèi)50萬,代扣代繳增值稅()4.轉(zhuǎn)讓本單位使用過八年的轎車,取得含稅銷售額5萬元,轎車購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額適用簡易征收計(jì)稅,該企業(yè)選擇放棄減稅,開具專用發(fā)票,計(jì)算簡易征收下應(yīng)納增值稅()5.轉(zhuǎn)讓2008年購入的不動(dòng)產(chǎn)取得300萬元,購入時(shí)買價(jià)為100萬元,契稅3萬元。企業(yè)選擇簡易計(jì)稅,不動(dòng)產(chǎn)與機(jī)構(gòu)所在地同城計(jì)算應(yīng)納增值稅為()。
本單位員工出差發(fā)生差旅費(fèi)共取得航空公司行程單著名票價(jià)共計(jì)10萬元,機(jī)場建設(shè)費(fèi)共計(jì)1萬元,鐵路車票共計(jì)金額2.5萬元可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為
本單位員工出發(fā)發(fā)生差旅費(fèi)客運(yùn)樞,電子普通發(fā)票注明的金額共計(jì)1.5萬元,稅額0.045萬元,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月其員工因公出差取得如下票據(jù):注明本單位員工身份信息的鐵路車票,票價(jià)共計(jì)10萬元;注明本單位員工身份信息的公路客票,票價(jià)共計(jì)3萬元;道路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票,稅額共計(jì)2萬元。該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.91萬元。這道題對(duì)嗎判斷題
本單位員工出差,乘坐飛機(jī)開的電子普通發(fā)票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實(shí)際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學(xué)食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項(xiàng)不理解,舉個(gè)具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?這個(gè)我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍(lán)字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對(duì)了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個(gè)問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
不好意思,老師,這是題目,請問該怎么計(jì)算呀
您好,是0.03的增值稅征收率計(jì)算
您好,15000元是含稅金額的