沒(méi)有的,沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法。
個(gè)體戶(hù)查收征收,假如10-12月份總共開(kāi)票金額65萬(wàn),所有成本費(fèi)用40萬(wàn),那個(gè)稅怎么申報(bào),使用哪個(gè)稅率? 稅率表上說(shuō)的是全年應(yīng)納所得額,但我現(xiàn)在是季度申報(bào)的啊,不是全年
求解讀這個(gè)表,個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得,全應(yīng)納稅所得額是怎么算的?這個(gè)表除了適用個(gè)體戶(hù)還是適用其他類(lèi)型的公司嗎?如果一個(gè)法人多個(gè)個(gè)體戶(hù),合并征收和這個(gè)表有關(guān)系嗎?
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,現(xiàn)都查帳征收了,帳務(wù)不健全,如果沒(méi)有成本的情況下,應(yīng)納稅所得額有按20%費(fèi)用扣除的說(shuō)法?
老師好!我公司是個(gè)體戶(hù),之前是核定征收,沒(méi)有做帳,就是按照核定的金額交稅,現(xiàn)在改為查帳征收了,是不是要做帳了?經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的時(shí)候要填收入和成本,成本是實(shí)際發(fā)票入賬的成本填寫(xiě)?
我們個(gè)體戶(hù)全年沒(méi)有成本費(fèi)用,但是稅局說(shuō)查賬征收,今年僅第三季度開(kāi)了40萬(wàn)的普票,增值稅可免,但是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅不知道要交多少
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那只能按利潤(rùn)五進(jìn)累計(jì)計(jì)算個(gè)人所得稅了是嗎老師
只能按利潤(rùn)五進(jìn)累計(jì)計(jì)算個(gè)人所得稅了
匯算清繳還需要納稅調(diào)整嗎?調(diào)整的這部分怎么納稅?
匯算清繳還需要納稅調(diào)整,調(diào)增部分仍交個(gè)稅