你好 可以的,這個合并起來,也是一種賬務處理技巧的
老師,我們是汽車租賃公司,我們的印花稅技術合同是按次申報的,我們分別在9月1號和9月3號開了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報印花稅,直接申報到一起可以嗎
老師我們公司的印花稅是按次申報,這個月一共開了4次發(fā)票,現(xiàn)在把4次總金額一次性申報掉可以不?
請問,比如4月收到3張柴油票,申報印花稅可以按3張發(fā)票的匯總金額一起申報不
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
請問,7月之后的印花,比如7月5號收到一張柴油票,按次申報,那要在7月20號之內(nèi)就要申報了印花嗎
轉(zhuǎn)股印花稅是多少老師,
老師您好!變更法人如果有實繳資本,的國家信用系統(tǒng)公示是嗎?只變更法人其他的不動
對賬調(diào)賬怎么處理?多付500元怎么樣調(diào)
報銷款不能報銷了 做什么科目呢?
月工資一萬交多少稅?
老師,你好!想問下員工小食堂,阿姨買菜的錢都沒有發(fā)票,人工費有開工資,買菜錢想要所得稅前扣除有解決方法嗎?
總公司納稅匯總,分公司的付給供貨商票總公司用了(只有總公司有這個資質(zhì)購買,所以總公司付款,發(fā)票是開給總公司的,所以總公司留底票多),這個錢最后總公司還是跟分公司要,分公司的pos收款也到總公司公戶并做收入,分公司僅僅每個月零申報增值稅,其他稅種都是總公司申報,這種模式有風險嗎?
老師,您好,我們公司供應商6月份給我們開了一張發(fā)票,然后7月份我們抵扣了,發(fā)票開錯了,現(xiàn)在要進項稅轉(zhuǎn)出,賬務怎么處理呢?
生產(chǎn)設備折舊,投產(chǎn)前,折舊進入管理費用-折舊費 生產(chǎn)后進入制造費用-折舊費嗎
開的數(shù)電發(fā)票多久能查到
有合同就按合同金額填,如果沒有合同的,按發(fā)票的不含稅金額來填嗎
這個嚴格來說,是按照合同的,但是實際操作中,會按照發(fā)票的