您好 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款

老師,個(gè)人和公司借款,之前是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在個(gè)人打進(jìn)來比之前借的多,分錄怎么寫更好呢? ①借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款(沖掉之前借的部分) 貸:其他應(yīng)付款(多打進(jìn)來的部分) ②借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)付(多付的部分) 貸:其他應(yīng)收
老師,我們公司規(guī)模小,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付做通用處理,現(xiàn)在有個(gè)人借了款采購,用其他應(yīng)付來做,同時(shí)銀行存款減少,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫
客戶把個(gè)人給他們采購活動(dòng)用商品的報(bào)銷款和應(yīng)收賬款一起打到了公司的賬戶上,這個(gè)報(bào)銷款該怎么做分錄呢? 借管理費(fèi)用 其他 貸 其他應(yīng)收款 個(gè)人 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 個(gè)人 這樣對嗎?
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),填寫專項(xiàng)扣除時(shí)提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時(shí)間不能有交叉,怎么解決?寫的具體一點(diǎn)吧老師
法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是一個(gè)人嗎?法人(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)不到場可以辦理稅務(wù)登記嗎?
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對吧
能直接寫交通費(fèi)的科目嗎?不關(guān)事由,比如學(xué)習(xí)培訓(xùn),招聘
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一個(gè)幾個(gè)人小的企業(yè)。最開始材料是進(jìn)來就都領(lǐng)了,然后控制了,但是之前材料領(lǐng)多了,上個(gè)個(gè)月沒有領(lǐng)材料。這樣看會(huì)不會(huì)有問題,列成本明細(xì)原材料沒有。還是干脆不列?
你好老師,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應(yīng)該寄到庫存商品里面,然后會(huì)計(jì)做成主營業(yè)務(wù)收入了,這個(gè)賬戶,我怎么調(diào)整???
社保補(bǔ)繳企業(yè)部分不用員工承擔(dān)吧,員工只需要承擔(dān)自己的部分就行了對吧
老師,我手上有家公司,毛利率法結(jié)轉(zhuǎn)成本,平時(shí)都是按個(gè)10點(diǎn)個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),這到年底了賬上有暫估的成本,有50萬,(這個(gè)數(shù)字簡化的),跟老板要票,老板說有10萬沒有票,毛利10個(gè)點(diǎn)也是老板告訴我的,那是不是要調(diào)整毛利,把這10萬結(jié)轉(zhuǎn)了,公司有個(gè)會(huì)計(jì)說,不要調(diào)整毛利,重分類把這10萬調(diào)了,我不懂這什么意思,重分類我知道,可重分類調(diào)表不調(diào)賬,把暫估的調(diào)了是啥意思?
老師您好,A公司有c和d兩名股東,B公司法人是A公司的股東c,請問A和B公司有業(yè)務(wù)往來正常嘛
請?jiān)敿?xì)解釋一下稅負(fù)率


老師,這個(gè)金額怎么處理其他應(yīng)付用負(fù)數(shù)嗎
借款的話 寫在借方就好了 不要寫貸方啊
噢噢,明白了,我沒轉(zhuǎn)過來,謝謝老師
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