你好,是六稅兩費(fèi)減半的話,借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)交稅費(fèi), 借稅金及附加負(fù)數(shù)
你好!請(qǐng)問收到退回企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?謝謝
你好!因?yàn)槲覀児臼切∥⑵髽I(yè)所以收到退稅款了怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師你好,我們收到2021年的企業(yè)所得稅退稅要怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到2022年所得稅退稅,請(qǐng)問分錄怎么做呀?
老師 我們收到2020年多繳個(gè)稅退款 分錄怎么做啊 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)
老師,我不會(huì)填固定資產(chǎn)一次性扣除:(需要老師幫我在表格上填寫第1季度與第2季度,的數(shù)據(jù)) 例如,2024年2月新購一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備300萬,按5年計(jì)提折舊,無殘值,會(huì)計(jì)月折舊額=5萬,稅法月折舊額=2.5萬
老師,我剛剛接手的一個(gè)小規(guī)模公司的賬,他屬于商貿(mào)企業(yè),這個(gè)公司之前得會(huì)計(jì)把采購進(jìn)來的東西全部做到了原材料科目,也沒有啟用數(shù)量金額輔助核算,那么我現(xiàn)在如果實(shí)現(xiàn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈?能不能倒推成本
老師不是超過5000才交個(gè)稅嗎?為什么5888的沒有交個(gè)稅
公司收到老板的借款應(yīng)該做什么憑證?
你好 老師 括號(hào)里的紅線部分不是很理解 求講解
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會(huì)計(jì)直接找會(huì)計(jì)工作?
利潤表的凈利潤是50萬,已經(jīng)全部分紅給了股東,那資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)月的未分配利潤期末數(shù)是不是不會(huì)體現(xiàn)這50萬?
你好老師收到失業(yè)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼 應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
火車票抵扣增值稅還能抵扣企業(yè)所得稅那
甲公司持有非上市的乙公司5%股權(quán)。以前年度,甲公司采用上市公司比較法,以市盈率為市場乘數(shù)估計(jì)所持乙公司股權(quán)投資的公允價(jià)值。由于客觀情況發(fā)生變化,為使計(jì)量結(jié)果更能代表公允價(jià)值,甲公司從2019年1月1日起變更估值方法,采用以市凈率為市場乘數(shù)估計(jì)所持乙公司股權(quán)投資的公允價(jià)值。請(qǐng)問上述估值方法的變更。作為會(huì)計(jì)估計(jì)變更進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)公允價(jià)值計(jì)量的規(guī)定,對(duì)估值技術(shù)及其應(yīng)用的變更進(jìn)行披露?還是運(yùn)用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正的規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更進(jìn)行披露?是按照哪個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目寫什么?為什么要借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加
你好,具體的是退的哪一個(gè)稅款?
這個(gè)是紅沖計(jì)提的第二個(gè)分錄
就是不清楚
需要自己查一下,一二月份六稅,兩費(fèi)你交納了哪些都會(huì)給你減一半來退
應(yīng)該是貸稅金及附加負(fù)數(shù)吧
借方負(fù)數(shù) 貸方是正數(shù)
如果是借應(yīng)交稅費(fèi)貸稅金及附加負(fù)數(shù)的話,你這個(gè)分錄就不平
老師我可不可以直接借銀行存款貸稅金及附加呢?
好,可以的,可以這么做。
我就直接做這一筆分錄哦
可以的,可以這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快