你好,企業(yè)所得稅是這樣計算的 1000000*2.5%%2B1079589.34*5%
按照新的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,季度利潤總額超過50萬,要上交多少企業(yè)所得稅
老師,算企業(yè)所得稅稅務(wù)是按實際繳納的所得稅除收入,還是按優(yōu)惠政策前應(yīng)納的企業(yè)所得稅核算?因為現(xiàn)在政策不是沒超過三百萬,按10%算嗎
老師,按照現(xiàn)在的政策,應(yīng)納稅所得為2079589.34元要交多少企業(yè)所得稅
老師 個人獨資企業(yè)年應(yīng)納稅所得額為9w的話,按照現(xiàn)在的政策應(yīng)該多少個稅呢?
老師,還有,按照今年的政策,160萬的利潤需要繳納多少企業(yè)所得稅
老師,進(jìn)項稅額12.39和1487.61是如何得出的?
你好 2025年7月社保最新繳費基數(shù)下限是多少
老師 住宿費開的開進(jìn)來專票, 增值稅不可以抵扣吧?
是否符合小微企業(yè)六稅兩費減免政策的條件是什么
請問公司阿里巴巴商城上面付的買家保障服務(wù)費,計入那個明細(xì)
老師:我想咨詢一下,比如說我開票100萬,增值稅是9%,總包公司說稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國外客戶退貨,不過只是退一部分,是一個產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項發(fā)票開的也是50件,是開了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開具《出口貨物已補稅/未退稅證明》;這個證明開具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報,我想問的是已經(jīng)退下來的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開建筑服務(wù)*機械租賃的稅率是9%嗎
請問老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
這個是今年的政策吧,我做去年的匯算清繳的話,該怎么計算
這個政策一直是有的啊
那個一百萬之內(nèi)2.5%得政策
是的,100萬元計算出來是按照2.5%的
我匯算清繳系統(tǒng)自動計算的,減免所得稅額386938.4元,應(yīng)納稅額是132958.94是怎樣算出來的
是按照25%計算出來,然后減去1000000*2.5%%2B1079589.34*5%
我算著不對呀
我算的是100萬*2.5%,1079589.34*10%,得出來要交132958.94元
你還要看一下A107010表的減免明細(xì)的
那個表的數(shù)是自動出的
是減免386938.4元
你還要看一下A107010表的減免明細(xì)的