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更正去年個(gè)稅申報(bào)后,企業(yè)所得稅怎么處理?賬上怎么處理?

2022-05-12 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-12 14:29

具體的修改哪里了?是減少了工資收入嗎?

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快賬用戶2957 追問 2022-05-12 14:33

減少工資

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快賬用戶2957 追問 2022-05-12 14:36

上任會計(jì)給辭職的員工申報(bào)工資了,導(dǎo)致現(xiàn)在那個(gè)員工兩處工資合計(jì)匯算清繳要繳很多稅,所以找到我們公司給辦法,不然就申訴

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齊紅老師 解答 2022-05-12 14:37

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤,這個(gè)是紅沖計(jì)提的

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快賬用戶2957 追問 2022-05-12 14:38

這個(gè)的知道,我想知道的是所得稅怎么處理?

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快賬用戶2957 追問 2022-05-12 14:39

因?yàn)橹耙呀?jīng)把企業(yè)所得稅匯算清繳了,現(xiàn)在要去變更職工薪酬嗎?還是只要把個(gè)稅變更一下,其他的不管了?

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齊紅老師 解答 2022-05-12 14:43

你好在職工薪酬明細(xì)表,稅收金額和實(shí)際金額,把這個(gè)多計(jì)提的減去就可以的,需要納稅調(diào)增。

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齊紅老師 解答 2022-05-12 14:44

調(diào)增之后有利潤需要交稅,沒有利潤的就不用管了。

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快賬用戶2957 追問 2022-05-12 15:15

然后賬上做作會計(jì)差錯(cuò)更正

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齊紅老師 解答 2022-05-12 15:16

是的是的,是這么做的。

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具體的修改哪里了?是減少了工資收入嗎?
2022-05-12
這個(gè)不影響企業(yè)所得稅的
2024-03-28
你要是多交了就退,要是少交了,就補(bǔ)。更正申報(bào),看能填數(shù)據(jù),重新申報(bào)嗎
2021-05-13
你好,更正申報(bào)的人數(shù)有誤,根據(jù)提示應(yīng)該是0
2022-05-26
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款,這個(gè)是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2021-12-17
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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