你好,同學 借,原材料? ?54600 應交稅費-增值稅(進項)5400 貸,銀行存款60000 借,生產(chǎn)成本54000 應交稅費-增值稅(進項)600 貸,原材料? ?54600
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發(fā)生下列業(yè)務:(1)向農(nóng)民收購小麥(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4120元;(3)將以前購入的12噸玉米渣(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶;
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發(fā)生下列業(yè)務:(1)向農(nóng)民收購小麥(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4120元;(3)將以前購入的12噸玉米渣(屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率9%)對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶;計算進項稅轉(zhuǎn)出
A企業(yè)為一食品加工廠,2020年11月從某家庭農(nóng)場購入小麥100噸,每噸600元,開具的主管稅務機關核準使用的收購憑證上收購款總計60000元。1,A企業(yè)購進小麥時的分錄:2,假設,2021年1月全部被生產(chǎn)領用,用于生產(chǎn)適用13%稅率的食品,此時再加計1%進項稅額,相應的會計處理為:
5.企業(yè)為一食品加工廠,是增值稅一般納稅人。取得的合法扣稅憑證均已進行用途確認。2021年9月從某農(nóng)民處購入小麥,開具的主管稅務機關核準使用的收購憑證上注明收購款總計50000元。2021年12月全部領用用于加工生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品。分別作出2021年9月和2021年12月的會計處理。
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人)本年1月份發(fā)生下列業(yè)務:1.向農(nóng)民收購小麥20噸,收購憑證上注明價款20000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費,價稅合計904元,取得增值稅專用發(fā)票2.從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購入小工具一批,取得增值稅專用發(fā)票,支付價稅合計款4120元;3.將以前購入的12噸玉米渣中的10噸用于對外銷售,取得不含稅銷售額25,000元,將另外2噸玉米渣無償贈送給客戶;4.生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅銷售額為120000元;5.上個月向農(nóng)民收購的小米因管理不善在倉庫中發(fā)生霉爛,賬面成本為4520元,在上月收購該批小米時,甲食品廠向農(nóng)民開具了農(nóng)產(chǎn)品收購憑證且于上月抵扣了進項稅額;6.轉(zhuǎn)讓2009年4月購入的小型生產(chǎn)設備一臺,從購買方取得支票,注明價款為11300元(含增值稅),發(fā)生轉(zhuǎn)讓運費654元,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款600元,增值稅54元,發(fā)生清理費500元,取得增值稅普通發(fā)票。求:(1)甲食品加工廠本年1月可抵扣的進項稅額;(2)甲食品加工廠本年1月的增值稅銷項
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
工程會計流程和記賬方法
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構做項目助理,機構給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎