你好!什么問題同學(xué)謝謝
某市居民企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬元,取得國債利息收入160萬元,出租專有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬元;全年銷售成本3400萬元;營業(yè)稅金及附加為330萬元;期間費(fèi)用1 000萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬元,廣告費(fèi)750萬元;營業(yè)外支出12萬元,其中交通罰款1萬元,稅收滯納金4萬元,對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)了3萬元用于翻新校舍,對(duì)關(guān)系單位贊助支出4萬元(非廣告性質(zhì),而且與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān));本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資,同類貨物不含稅售價(jià)80萬元,貨物成本52萬元,未進(jìn)行賬務(wù)處理。要求計(jì)算以下數(shù)據(jù)。(1)2019年該居民企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(5)該企業(yè)本年度的應(yīng)的稅所得額;(6)該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 老師,這個(gè)題咋做的啊
某市居民企業(yè)增值稅-般納稅人,2021年度銷售貫物取得不含稅收入6000萬元,取得國使利息收入160萬元,出租專有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬元全年銷售成本3400萬元稅金及利如為330萬元期間費(fèi)用1000萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬元,廣告費(fèi)750萬元營業(yè)外支出12萬元,其中交通物款1萬元,稅收滯納金4萬元,對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)3萬元用于相新校舍,對(duì)關(guān)系單位黃助支出4萬元非廣^告性質(zhì),面且與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān):本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資,類貨物不含稅售價(jià)80萬元,貫物成本52萬元,未進(jìn)行賬務(wù)處理-根據(jù)上述資料回答下列問題(1)2021年該居民企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤:(2業(yè)務(wù)招持費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額{3}廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所將額(5)該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額:(6該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額-南江上商脯董技海學(xué)院
某市居民企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬元,取得國債利息收入160萬元,出租專有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬元;全年銷售成本3400萬元;營業(yè)稅金及附加為330萬元;期間費(fèi)用1000萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬元,廣告費(fèi)750萬元;營業(yè)外支出12萬元,其中交通罰款1萬元,稅收滯納金4萬元,對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)了3萬元用于翻新校舍,對(duì)關(guān)系單位贊助支出4萬元(非廣告性質(zhì),而且與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān));本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資,同類貨物不含稅售價(jià)80萬元,貨物成本52萬元,未進(jìn)行賬務(wù)處理。要求計(jì)算以下數(shù)據(jù)。(1)2019年該居民企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(5)該企業(yè)本年度的應(yīng)的稅所得額;(6)該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
某市居民企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬元,取得國債利息收入160萬元,出租專有技術(shù)使用權(quán)取得租金收入50萬元;全年銷售成本3400萬元;營業(yè)稅金及附加為330萬元;期間費(fèi)用1000萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬元,廣告費(fèi)750萬元;營業(yè)外支出12萬元,其中交通罰款1萬元,稅收滯納金4萬元,對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)了3萬元用于翻新校舍,對(duì)關(guān)系單位贊助支出4萬元(非廣告性質(zhì),而且與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān));本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資,同類貨物不含稅售價(jià)80萬元,貨物成本52萬元,未進(jìn)行賬務(wù)處理。要求計(jì)算以下數(shù)據(jù)。(1)2019年該居民企業(yè)的會(huì)計(jì)利潤;(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)廣告費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(5)該企業(yè)本年度的應(yīng)的稅所得額;(6)該企業(yè)本年度的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。
其居民企業(yè)(遊值稅一一般的稅人》,2019年度銷售貨物取得不含稅收入6000萬元,取得國債利息收入160萬元,出租專有技術(shù)使用權(quán)租金收入50萬元,全年銷售成本3400萬元,稅金及附加330萬元,期間費(fèi)用1000萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)33萬元,廣告費(fèi)750萬元);營業(yè)外支街12萬元(其中交通罰款1萬元,稅收滯納金4萬元,對(duì)農(nóng)村小學(xué)直接捐贈(zèng)3萬元,對(duì)關(guān)系單位贊助4萬元),/本年用自產(chǎn)貨物對(duì)外投資,同類貨物不含稅售價(jià)80萬元,貨物成本52萬元。
@董孝彬老師您好,有道判斷題:“大量使用現(xiàn)金的企業(yè)其速動(dòng)比率大大低于1是正常現(xiàn)象?!边@句話為什么是正確的呢,幫幫我,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,有道判斷題:每股收益無差別點(diǎn),是指不同籌資方式下每股收益都想等時(shí)息稅前利潤水平,這句話為什么是錯(cuò)的呢,幫我解答一下謝謝
@董孝彬老師您好,這道題選項(xiàng)D為什么會(huì)使凈資產(chǎn)收益率提高呢,想不通,幫我解答一下,謝謝
@董孝彬老師你好,幫我解答一下,這道題我沒有思路,謝謝,謝謝!
請(qǐng)問老師,報(bào)銷金額大寫那里,是否可以寫羊角符號(hào)¥,寫圈里劃叉的的規(guī)范操作?
請(qǐng)問老師,付款申請(qǐng)單,費(fèi)用報(bào)銷單上的記賬會(huì)計(jì)能簽字嗎?或者蓋已核章?為什么?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎