你好,學員,一般本年的計入所得稅費用,影響當期凈利潤 如果是跨年的,用以前年度損益調(diào)整,不影響當期凈利潤的
匯算清繳繳納的所得稅帳務處理中:所得稅費用和以前年度損益調(diào)整這二個科目有什么區(qū)別?什么時候借方用:所得稅費用?
老師你好,遞延所得稅和以前年度損益調(diào)整有什么區(qū)別,都是發(fā)生在匯算清繳的時候嗎?
所得稅匯算清繳時候是調(diào)表不調(diào)賬嗎?那什么時候用以前年度損益調(diào)整科目呢?
季度所得稅費用和以前年度損益調(diào)整會計科目,匯算清繳填寫哪個位置
21年的所得稅費用沒有計提,在22年補計提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請問這個以前年度損益調(diào)整這個科目的所得稅金額要在匯算清繳那個表格填列。
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般來說匯算清繳是跨年的調(diào)整需繳納的所得稅,那就用以前年度損益調(diào)整科目
是的,你說的很對的
老師 這個企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里的數(shù)據(jù)怎么看懂 我截圖給老師幫我看下可以嗎
截圖的內(nèi)容發(fā)不出來 是這樣嗎
老師沒有看到截圖,有截圖嗎
為什么截圖發(fā)送不了呢 顯示上傳了 就是看不到?
這個以前年度的金額是根據(jù)以前的匯算清繳結(jié)果填寫的
我不了解;我的可彌補金額是多少 這個表里都為零 是不是還是虧損的
最后一行的金額是零,說明虧損以前彌補了
2020年的虧損表里有的數(shù)據(jù)
為什么21年的虧損表里不顯示去年的這些彌補的數(shù)據(jù)呢
老師看了一下,20年度是正數(shù),不是虧損的
20年度是正數(shù)彌補了以前年度的虧損 這個我理解 為什么這些數(shù)據(jù)不顯示在這個虧損表里
這個有些地方是不顯示的
哦 好的理解了 最后一行 可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是零 是不是說明以前沒有虧損額要以后年度來彌補了呢
是的,你說的很對的的