同學(xué)你好 很高興為你解答 根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號)附件3《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過渡政策的規(guī)定》規(guī)定:“一、下列項(xiàng)目免征增值稅 …… ?。ǘ┘{稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 1.技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā),是指《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》中‘轉(zhuǎn)讓技術(shù)’、‘研發(fā)服務(wù)’范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。技術(shù)咨詢,是指就特定技術(shù)項(xiàng)目提供可行性論證、技術(shù)預(yù)測、專題技術(shù)調(diào)查、分析評價(jià)報(bào)告等業(yè)務(wù)活動(dòng)。 與技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),是指轉(zhuǎn)讓方(或者受托方)根據(jù)技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者開發(fā)合同的規(guī)定,為幫助受讓方(或者委托方)掌握所轉(zhuǎn)讓(或者委托開發(fā))的技術(shù),而提供的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),且這部分技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)的價(jià)款與技術(shù)轉(zhuǎn)讓或者技術(shù)開發(fā)的價(jià)款應(yīng)當(dāng)在同一張發(fā)票上開具。 ?。ǘ﹤浒赋绦颍? 試點(diǎn)納稅人申請免征增值稅時(shí),須持技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開發(fā)的書面合同,到納稅人所在地省級科技主管部門進(jìn)行認(rèn)定,并持有關(guān)的書面合同和科技主管部門審核意見證明文件報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備查。 (三)發(fā)票開具: 商品編碼選40101專利技術(shù)享受優(yōu)惠選“是”,稅率“免稅”
老師,我們有一個(gè)項(xiàng)目請勞務(wù)公司的人負(fù)責(zé)安裝,他們給我們開勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)稅務(wù)局那邊要備案哪些合同呢?我們和總包簽的合同也要備案嗎?
看圖,我們幫萬申做項(xiàng)目,備案的技術(shù)開發(fā)合同,這個(gè)云服務(wù)器是1萬,不免稅,技術(shù)開發(fā)費(fèi)108萬,申請備案,開了普票可以免增值稅,這個(gè)云服務(wù)器是我們租賃別人的,進(jìn)行開發(fā)的,上家開給我們6%的稅率,我們開給下家(萬申)稅率是6%嗎?開票名稱寫什么?可以開專票嗎?
你好老師,我們和一個(gè)軟件開發(fā)企業(yè)簽了一個(gè)委托開發(fā)合同,我們是被委托方,是小規(guī)模公司,這個(gè)業(yè)務(wù)開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對方讓我們?nèi)ザ惥謧浒福幻靼诪樯哆€要去備案?
老師,您好。我們有個(gè)客戶問我們:開票這合同咱們會(huì)去稅務(wù)局備案嗎? 這是啥意思嘛 是指的技術(shù)服務(wù)免稅備案嗎?
老師好,技術(shù)合同備案后,想開免稅的發(fā)票,這個(gè)需要再去稅務(wù)局備案嘛,還是系統(tǒng)直接開
老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請問一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
這個(gè)是要對方同意,免稅,對方不需要抵扣增值稅的情況下吧
是的 你單位享受優(yōu)惠 對方無法獲得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅