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老師,我公司建筑業(yè)2019年核定征收,因?yàn)?0年改為查賬征收,所以19的項(xiàng)目按核定征收提前完稅開了張價(jià)稅合計(jì)3125000的發(fā)票,現(xiàn)在紅沖后又開了262776.62的發(fā)票,報(bào)稅如何處理

2022-05-11 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-11 17:45

同學(xué)你好 那你的分錄是咋做的

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齊紅老師 解答 2022-05-11 17:45

同學(xué)你好 報(bào)稅的話是按照藍(lán)字和負(fù)數(shù)的發(fā)票填寫 都開的普票就按照紅沖之后的金額填寫

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快賬用戶1136 追問 2022-05-11 17:53

不需要考慮19年核定征收和現(xiàn)在查賬征收所得稅的不同么?

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齊紅老師 解答 2022-05-11 18:05

同學(xué)你好 這個(gè)不用 按照現(xiàn)在的收入做申報(bào)就可以

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同學(xué)你好 那你的分錄是咋做的
2022-05-11
同學(xué),這樣填是對(duì)的
2023-11-08
你好 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 不影響交所得稅
2020-09-22
同學(xué)你好 可以 調(diào)增就可以了
2021-02-26
你好? ? 你? 18年的 可沒有發(fā)票 ;但是你2019年開始就得有發(fā)票的。 必須要有成本發(fā)票; 不然你就得補(bǔ)稅的?
2021-07-27
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