同學(xué)你好 作廢了重新報
老師,如果報21年的企業(yè)所得稅年報時,研發(fā)加計(jì)扣除的比例,費(fèi)用化支出扣除比例不按100%加計(jì)扣除可以嗎,我提交時沒看到按75%扣除了,這樣可以嗎?
老師您好,公司是制造業(yè),填2021年匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的時候是可以選擇加計(jì)扣除的比例為100%嗎?因?yàn)槲铱吹竭€有個選項(xiàng)是75%,讓自己選擇
開發(fā)無形資產(chǎn),費(fèi)用化支出100,資本化期間不符合資本化條件的100,資本化支出200,形成無形資產(chǎn)200.,費(fèi)用化支出加計(jì)扣除75%,形成無形資產(chǎn)按175%攤銷,當(dāng)年利潤1000,計(jì)算應(yīng)交所得稅是1000-200*75%-200×75%還是1000-200×75%,緯紗你看這兩道題,處理方法不一樣,一道題當(dāng)年利潤費(fèi)用化支出加計(jì)扣除扣了,另外一道題,只加計(jì)扣除了無形資產(chǎn)攤銷部分,沒有扣除費(fèi)用化加計(jì)扣除部分,
老師,我們是小微企業(yè)但不是制造業(yè),第一次填企業(yè)所得稅匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表里扣除比例計(jì)算方法是選75%的按實(shí)際發(fā)生金額算嗎
在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)需要填2022年的科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù),請問老師去年科技型中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例是100%嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,就是說必須按規(guī)定比例扣除對嗎?
同學(xué)你好 對的 按規(guī)定的比例扣除