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比如說 供應商給我們30元開票單價 我們跟銷售協(xié)商加5 %。然后銷售跟客戶報價45元開票單價。中間差價是45-30/0.95=13.42 這13.42我們要交多少稅,扣除這些稅費我們實際要給銷售返還多少? 也就是說銷售價30/0.95,與銷售價45元之間稅費的差額是多少?計算公式是什么? 老師,急急急,求解

2022-05-11 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-11 16:35

你好,假設都能取得專票,供應商開票金額=30/0.95=31.58,銷售開票金額45,增值稅=45/1.13*0.13-31.58/1.13*0.13=1.54,實際返給銷售的金額=45/1.13-31.58/1.13-1.54=10.34

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你好,假設都能取得專票,供應商開票金額=30/0.95=31.58,銷售開票金額45,增值稅=45/1.13*0.13-31.58/1.13*0.13=1.54,實際返給銷售的金額=45/1.13-31.58/1.13-1.54=10.34
2022-05-11
你好,假設都能取得專票,供應商開票金額=30/0.95=31.58,銷售開票金額45,增值稅=45/1.13*0.13-31.58/1.13*0.13=1.54,實際返給銷售的金額=45/1.13-31.58/1.13-1.54=10.34
2022-05-11
稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入100% 按這個公司來倒推
2025-02-20
你好,1.稅率是三部門聯(lián)合出臺的2019年39號文.2.你們?nèi)~開全額申報即可。差額政策你就不享受了
2022-05-21
同學你好 那你們直接按照扣除之后的金額開發(fā)票 具體的金額你們需要協(xié)商 雙方都同意才行
2022-03-10
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